3月18日,紫阳县财政局组织召开2024年县级预算执行和决算草案编制情况审计进点会,县审计局党组书记、局长及审计组全体成员,县财政局党组书记、局长及班子成员、部分股室(中心)负责人参加会议。
会上,审计组主审宣读了《审计通知书》,围绕审计目标、重点聚焦2025年度财政预算执行、决算草案编制及其他财政收支的真实性、合规性,重点核查重大政策落实、财政资金绩效管理及风险防控情况进行解读。县财政局作了表态发言。
会议要求,一要提高站位,精准履职。要求审计组以服务全县发展大局和高质量发展为导向,紧盯财政资金使用关键环节,确保审计监督精准有效;二要协同联动,高效沟通。被审计单位要及时真实完整提供资料,建立双向联络机制,畅通资料提供、信息沟通渠道,合力提升审计质效;三要强化整改,标本兼治。坚持“边审边改、审改结合”,推动问题整改与制度完善同步发力,杜绝同类问题反复发生;四要严明纪律,廉洁从审。要求审计组严格执行审计“四严禁”“八不准”纪律要求,依法依规开展审计,确保程序规范、数据准确、结论公正,着力推动财政管理效能全面提升。