索引号 | zyxzfzyxzfbgs/2021-6184 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县红椿镇人民政府 | 公开日期: | 2021年08月10日 |
内容概述 | 紫阳县红椿镇人民政府 2020年部门决算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:
1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
2.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。
(二)内设机构。
1.党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。
2.人大办公室:主要承担镇人大的日常工作等。
3.经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。
4.社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
5.市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。
6.财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作。
7.农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。
8.社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9.公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
陕西省安康市紫阳县红椿镇(汇总) |
2 |
紫阳县红椿镇人民政府(本级) |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制67人,其中行政编制32人、事业编制35人;实有人员58人,其中行政22人、事业36人。单位管理的离退休人员42人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营预算财政拨款 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 |
1,998.40 |
1.一般公共服务支出 |
447.72 |
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
4.上级补助收入 |
|
4.公共安全支出 |
|
5.事业收入 |
|
5.教育支出 |
|
6.经营收入 |
|
6.科学技术支出 |
|
7.附属单位上缴收入 |
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
15.48 |
8.其他收入 |
|
8.社会保障和就业支出 |
210.01 |
|
|
9.卫生健康支出 |
48.68 |
|
|
10.节能环保支出 |
3.07 |
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
12.农林水支出 |
1,196.66 |
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19.住房保障支出 |
19.26 |
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
23.其他支出 |
|
本年收入合计 |
1,998.40 |
本年支出合计 |
1,998.40 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
85.79 |
年末结转和结余 |
143.31 |
收入总计 |
2,084.19 |
支出总计 |
2,084.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||
合计 |
1,998.40 |
1,998.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.59 |
495.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
472.84 |
472.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
355.89 |
355.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010350 |
事业运行 |
48.95 |
48.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68 |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20106 |
财政事务 |
21.43 |
21.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010601 |
行政运行 |
21.43 |
21.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013804 |
市场主体管理 |
1.32 |
1.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.48 |
15.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20701 |
文化和旅游 |
15.48 |
15.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070109 |
群众文化 |
15.48 |
15.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
210.01 |
210.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
128.24 |
128.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
128.24 |
128.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
20.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.54 |
57.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.54 |
57.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
4.24 |
4.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
4.24 |
4.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
48.68 |
48.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21004 |
公共卫生 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,206.31 |
1,206.31 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
980.60 |
980.60 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
906.71 |
906.71 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
66.69 |
66.69 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
164.90 |
164.90 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.90 |
164.90 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
1,940.89 |
697.78 |
1,243.11 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
447.72 |
379.72 |
68.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
424.98 |
356.98 |
68.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
308.03 |
308.03 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
48.95 |
48.95 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
21.43 |
21.43 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
21.43 |
21.43 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.01 |
190.01 |
20 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
128.24 |
128.24 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
128.24 |
128.24 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.54 |
57.54 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.54 |
57.54 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.68 |
48.68 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,196.66 |
60.81 |
1,135.85 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
970.94 |
|
970.94 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
897.06 |
|
897.06 |
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
7.20 |
|
7.20 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
66.69 |
|
66.69 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
164.90 |
|
164.90 |
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
164.90 |
|
164.90 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
|
19.26 |
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19.26 |
|
19.26 |
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
19.26 |
|
19.26 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 |
1,998.40 |
1.一般公共服务支出 |
447.72 |
447.72 |
|
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算收入 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
210.01 |
210.01 |
|
|
|
|
9.卫生健康支出 |
48.68 |
48.68 |
|
|
|
|
10.节能环保支出 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
12.农林水支出 |
1,196.66 |
1,196.66 |
|
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
19.住房保障支出 |
19.26 |
19.26 |
|
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
本年收入合计 |
2,083.73 |
本年支出合计 |
1,940.89 |
1,940.89 |
|
|
年初财政拨款 结转和结余 |
85.32 |
年末财政拨款 结转和结余 |
142.84 |
142.84 |
|
|
一般公共预算 财政拨款 |
1,998.40 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营 财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,083.73 |
支出总计 |
|
2,083.73 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
1,940.89 |
697.78 |
493.8 |
203.98 |
1243.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
447.72 |
379.72 |
227.49 |
152.23 |
68.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
424.98 |
356.98 |
208.05 |
148.93 |
68.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
308.03 |
308.03 |
159.10 |
148.93 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
48.95 |
48.95 |
48.95 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
68.00 |
|
|
|
68.00 |
|
20106 |
财政事务 |
21.43 |
21.43 |
19.45 |
1.98 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
21.43 |
21.43 |
19.45 |
1.98 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.32 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
1.32 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.48 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
15.48 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
15.48 |
15.48 |
15.48 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.01 |
185.77 |
185.77 |
|
20.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
128.24 |
128.24 |
128.24 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
128.24 |
128.24 |
128.24 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.54 |
57.54 |
57.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.54 |
57.54 |
57.54 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
48.68 |
|
48.68 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.68 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.68 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.07 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.07 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.07 |
3.07 |
|
3.07 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,196.66 |
60.81 |
60.81 |
|
1,135.85 |
|
21301 |
农业农村 |
60.81 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
60.81 |
60.81 |
60.81 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
970.94 |
|
|
|
970.94 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
897.06 |
|
|
|
897.06 |
|
2130505 |
生产发展 |
7.20 |
|
|
|
7.20 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
66.69 |
|
|
|
66.69 |
|
21307 |
农村综合改革 |
164.90 |
|
|
|
164.90 |
|
2130705 |
和村党支部的补 |
164.90 |
|
|
|
164.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.26 |
|
|
|
19.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19.26 |
|
|
|
19.26 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
19.26 |
|
|
|
19.26 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
697.78 |
493.8 |
203.98 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
489.56 |
489.56 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
184.35 |
184.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
159.39 |
159.39 |
|
|
30103 |
奖金 |
34.61 |
34.61 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.53 |
51.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.54 |
57.54 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
2.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
203.98 |
0 |
203.98 |
|
30201 |
办公费 |
100.38 |
|
100.38 |
|
30211 |
差旅费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修费 |
8.32 |
|
8.31 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.80 |
|
6.80 |
|
30226 |
劳务费 |
27.50 |
|
27.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.57 |
|
7.57 |
|
30228 |
工会经费 |
7.38 |
|
7.38 |
|
30229 |
福利费 |
14.46 |
|
14.46 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.79 |
|
21.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.24 |
4.24 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务 接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
7 |
|
7 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
决算数 |
6.8 |
|
6.8 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门:紫阳县红椿镇人民政府 金额单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入4188.07万元,2020年收入1998.41万元,今年对脱贫攻坚项目资金投入减少2020年收入总体情况比上年减少2189.66万元,减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
2019年支出4160.2万元,2020年支出1940.89万元,2020年支出总体情况比上年增长减少2219.31万元,减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计1998.41万元,其中:财政拨款收入1998.41万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计1940.89万元,其中:基本支出697.78万元,占35.95%;项目支出1243.11万元,占64.05%。经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入4188.07万元,2020年收入1998.41万元,2020年收入总体情况比上年减少2189.66万元,减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
2019年支出4160.2万元,2020年收入1940.89万元,2020年支出总体情况比上年增长减少2219.31万元,减少的主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出1940.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少2219.31万元,减少46.65%,主要原因是今年对脱贫攻坚项目资金投入减少。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为712.15万元,支出决算为1998.41万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为650.16万元,支出决算为308.03万元,完成预算的43.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及事业运行及其他相关事务支出一起预算在行政运行中。
2. .一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48.95万元,完成年初预算的100%,年初预算数小于支出决算数主要原因是事业运行预算在行政运行中。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48.95万元,完成年初预算的100%,年初预算数小于支出决算数主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算在行政运行中。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.95万元,完成年初预算的100%,年初预算数小于支出决算数主要原因是财政事务预算在行政运行中。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款) 市场监督管理专项(项)
年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)
年初预算为0万元,支出决算为15.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于群众文化支出。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为128.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚建档立卡贫困户社保缴费补助支出。
8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)
年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于社区建设支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为60.67万元,支出决算为57.54万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用伤残人员补助支出。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于新冠病毒防控支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为22.48万元,支出决算为38.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调进。
13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用农村环境综合整治支出。
14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为60.81万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算在行政运行中,主要用于农综站干部工资支出。
15.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为0万元,支出决算为897.06万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是年初无预算,主要用于脱贫攻坚项目建设支出。
16.农林水支出(类)生产发展(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为66.69万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用脱贫攻坚项目建设支出。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为164.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于村干部工资支出。
18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,主要用于脱贫攻坚危房改造支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出697.78万元,包括:人员经费支出493.8万元和公用经费支出203.98万元。
人员经费493.8万元,主要包括基本工资184.35万元、津贴补贴159.39万元、奖金34.61万元、绩效工资51.53万元、基本养老保险57.54万元、其他社会保障缴费2.14万元、对个人和家庭的补助4.24万元。
公用经费203.98万元,办公费100.38万元、差旅费1.79万元、会议费4万元、维修费8.32万元、公务接待费6.8万元、劳务费27.5万元、委托业务费7.57万元、工会经费7.38万元、福利费14.46万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费21.79万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为10.8万元,完成预算的98.2%。决算数较预算数减少0.2万元,主要原因是公务接待次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算4万元,占100%;公务接待费支出决算6.8万元,占97.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万,主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待162批次,504人次,预算为7万元,支出决算为6.8万元,完成预算的97.1%,决算数较预算数减少0.2万元,主要原因是公务接待次数减少。
(三)培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位无培训支出。
(四)会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为4万元,支出决算为4万元(,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为152.36万元,支出决算为203.98万元,完成预算的100%。决算数较预算数增加51.62万元,主要原因是疫情防控资金支出加大。
十一、政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购支出总额共40.6万元,其中政府采购货物类支出40.6万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1243.11万元,占一般公共预算项目支出总额的64%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在县级部门决算中反映道路硬化、路基改造、危房改造等6个一级项目绩效自评结果。
1. 红椿镇路基改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,项目全年预算数107.97万元,执行数107.97万元,完成预算的100%。主要目标是完成改善大青、白兔、尚坝、盘龙村组产业道路设施条件,完成10.22公路的路基改造,造促使360户农户发展产业设施及生产生活条件得到改善。存在问题:年度受益群众满意度未达到年初设定的目标;下一步改进措施:在今后的工作中,我镇会加大宣传力度,做好群众思想工作。(见预算绩效表自评表一)
2. 红椿镇安全饮水项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,项目全年预算数46.25万元,执行数46.25万元,完成预算的100%。主要目标是完成尚坝村供水工程解决尚坝村2组16户、3组11户安全饮水保障;盘龙村供水工程解决盘龙村1-4组203户安全饮水问题;完成七里村供水工程解决3组大草湾沟、安置点安全饮水问题。(见预算绩效表自评表二)
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项目名称 |
2020年安全饮水工程 |
项目负责人及电话 |
金先强 13700252978 |
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主管部门 |
紫阳县水利局 |
实施单位 |
紫阳县红椿镇人民政府 |
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资金情况 |
年度资金总额: |
全年预算数 |
全年执行数 |
分傎 |
执行率 |
得分 |
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其中:财政拨款 |
46.25 |
46.25 |
10 |
100.00% |
10 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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完成盘龙、七里、尚坝村供水工程项目 |
全面完成:尚坝村供水工程解决尚坝村2组16户、3组11户安全饮水保障;盘龙村供水工程解决盘龙村1-4组203户安全饮水问题;完成七里村供水工程解决3组大草湾沟、安置点安全饮水问题。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
盘龙村供水工程 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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七里村供水工程 |
5 |
100% |
100% |
5 |
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尚坝村供水工程 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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时效指标 |
项目(工程)完成及时率 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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成本指标 |
安全饮水工程补助标准 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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绩 |
效益指标(30分) |
社会效益 |
解决贫困人口饮水安全问题 |
10 |
100% |
100% |
10 |
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|
|
贫困地区农村集中供水率 |
10 |
≥90% |
≥90% |
10 |
|
|
||||
可持续影响 |
工程使用年限 |
10 |
≥20年 |
≥20年 |
10 |
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满意度指标(10分) |
服务对象 |
受益群众满意度 |
10 |
100% |
≥90% |
9 |
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总分 |
100 |
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99 |
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(三)部门整体支出绩效自评结果。
部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数712.15万元,执行数1940.89万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本部门保质保量的完成了年初的预算目标,项目资金用于相关工作的开展,既保障了既定工作完场成,也保障了社会和谐稳定的公正公平。发现的问题及原因:一年来,我们虽然做了大量的工作,取得了一定的成效,但是离县委县政府的要求还有一定的差距。在今后的工作红,我镇继续围绕中心,服务群众,以更高的标准及要求抓工作落实。下一步改进措施:加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认直学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意;严格管理,控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定、切实加强“三公经费”的管理,确保单位“三公经费”只减不增。
部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位:紫阳县红椿镇人民政府 |
自评得分:98 |
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(一)简要概述部门职能与职责。 |
镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务 |
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(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |
全年总支出1940.89万元,其中人员经费支出493.8万元、公用经费支出203.98万元、项目支出1243.11万元 |
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(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
投入 |
预算执行(25分) |
预算 |
10 |
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 |
预算完成率=100%的,得10分。 |
|
712.15万元 |
1940.89万元 |
10 |
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|
预算调整率 |
5 |
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%,得5分。 |
|
712.15万元 |
1998.41万元 |
5 |
|
|
||
支出进度率 |
5 |
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 |
|
712.15万元 |
1940.89万元 |
5 |
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预算编制准确率(5分) |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%,得5分。 |
|
≤20% |
≤20% |
5 |
|
|
||
过程 |
预算管理(15分) |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
|
≤100% |
≤98% |
5 |
|
|
资产管理规范性 |
5 |
部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 |
|
1.新增资产配置按预算执行。 |
全部达标 |
5 |
|
|
||
过程 |
预算管理(15分) |
资金使用合规性 |
5 |
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
|
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; |
全部达标 |
5 |
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效果 |
履职尽责(60分) |
项目产出 |
40 |
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1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; |
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项目产出指标达到98% |
98% |
40 |
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项目效益 |
20 |
|
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项目效益达到年初设定的项目指标值 |
项目满意度未达到设定目标 |
18 |
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第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。