紫阳县公安局交通警察大队2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-4694 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县公安局交通警察大队 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县公安局交通警察大队2020年部门决算

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1. 负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作;

2. 负责全县城乡道路交通事故处置工作;

3. 全县机动车辆的管理和驾驶员的安全教育工作,审、发、吊、扣有关车辆及驾驶员牌证;

4. 对重点乡镇道路交通安全进行巡回检查和管理等工作;

5. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)内设机构

(一)根据紫政办发[2015]141号《紫阳县人民政府办公室关于印发紫阳县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的文件规定,紫阳县公安局交通警察大队属于直属机构,正科级单位,编制38名,设大队长1名、教导员1名、副大队长2名。内设股室为车辆管理所(副科级,编制3名,设所长1名,教导员1名)、行政股(编制3名)、事故处理科(编制3名)、交通秩序管理科(编制3名);下设6个中队(编制22名,为副科级,各设中队长1名、教导员1名。)分别为城区交警中队编制5名、蒿坪交警中队编制4名、权河交警中队编制3名、洄水交警中队编制3名、毛坝交警中队编制3名、红椿交警中队编制4名。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制38人,其中行政编制38人、事业编制0人;实有人员37人,其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空表


收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:交警队                                                      金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

1106.35

  1.一般公共服务支出

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

  2.外交支出

 

3.国有资本经营预算财政拨款

 

  3.国防支出

 

4.上级补助收入

 

  4.公共安全支出

951.91

5.事业收入

 

  5.教育支出

 

6.经营收入

 

  6.科学技术支出

 

7.附属单位上缴收入

 

  7.文化旅游体育与传媒支出

 

8.其他收入

 

  8.社会保障和就业支出

52.64

 

 

  9.卫生健康支出

21.43

 

 

  10.节能环保支出

 

 

 

  11.城乡社区支出

 

 

 

  12.农林水支出

 

 

 

  13.交通运输支出

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

  18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19.住房保障支出

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

  21.国有资本经营预算支出

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

23.其他支出

 

本年收入合计

1106.35 

本年支出合计

1025.98

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

28.47

年末结转和结余

108.84

收入总计

1134.82

支出总计

1134.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:交警队                                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

1106.35

1106.35

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1032.28

1032.28

 

 

 

 

 

 

20402

公安

1032.28

1032.28

 

 

 

 

 

 

2040201

  行政运行

848.39

848.39

 

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

80

80

 

 

 

 

 

 

2040219

   信息化建设

83.89

83.89

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

20

20

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.64

52.64

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

52.64

52.64

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.64

52.64

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:交警队                                                      金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1025.98

920.09

123.89

 

 

 

204

公共安全支出

951.91

828.02

123.89

 

 

 

20402

公安

951.91

828.02

123.89

 

 

 

2040201

  行政运行

828.02

828.02

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

20

 

20

 

 

 

2040219

   信息化建设

83.89

 

83.89

 

 

 

2040299

其他公安支出

20

 

20

 

 

 

208

社会保障和就业支出

52.64

52.64

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

52.64

52.64

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.64

52.64

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.43

21.43

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.43

21.43

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:交警队                                                     金额单位:万元

收入

支出

 

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

1106.35

1.一般公共服务支出

 

 

 

 

2.政府性基金预算财政拨款

 

2.外交支出

 

 

 

 

3.国有资本经营预算收入

 

3.国防支出

 

 

 

 

 

 

4.公共安全支出

951.91

951.91

 

 

 

 

5.教育支出

 

 

 

 

 

 

6.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

8.社会保障和就业支出

52.64

52.64

 

 

 

 

9.卫生健康支出

21.43

21.43

 

 

 

 

10.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

11.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

12.农林水支出

 

 

 

 

 

 

13.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

15.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

16.金融支出

 

 

 

 

 

 

17.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

18.自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

19.住房保障支出

 

 

 

 

 

 

20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

21.国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

23.其他支出

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                     公开04表

编制部门:交警队                                                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

1106.35 

本年支出合计

 

1025.98

 

 

年初财政拨款

结转和结余

28.47

年末财政拨款

结转和结余

 

 

 

 

一般公共预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算

财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营

财政拨款

 

 

 

 

 

 

收入总计

1134.82

支出总计

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:交警队                                                     金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1025.98

902.09

582.50

319.59

123.89

 

204

公共安全支出

951.91

828.02

508.43

319.59

123.89

 

20402

公安

951.91

828.02

508.43

319.59

123.89

 

2040201

行政运行

828.02

828.02

508.43

319.59

0

 

2040202

一般行政管理事务

20.00

0.00

0.00

 

20

 

2040219

信息化建设

83.89

0.00

0.00

 

83.89

 

2040299

其他公安支出

20.00

0.00

0.00

 

20

 

208

社会保障和就业支出

52.64

52.64

52.64

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

52.64

52.64

52.64

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.64

52.64

52.64

 

 

 

210

卫生健康支出

21.43

21.43

21.43

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

21.43

21.43

21.43

 

 

 

2101101

行政单位医疗

21.43

21.43

21.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门:交警队                                                     金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

 

 

经济分类

科目编码

科目名称

 

 

合计

902.09

582.5

319.59

 

 

 

301

工资福利支出

582.37

582.37

 

 

 

 

30101

基本工资

163.62

163.62

 

 

 

 

30102

津贴补贴

270.69

270.69

 

 

 

 

30103

奖金

48.84

48.84

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.64

52.64

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

21.43

21.43

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

25.15

25.15

 

 

 

 

302

商品和服务支出

319.59

 

319.59

 

 

 

  30201

办公费

5.11

 

5.11

 

 

 

30205

水费

1.66

 

1.66

 

 

 

  30207

邮电费

2.56

 

2.56

 

 

 

30206

电费

8.58

 

8.58

 

 

 

30209

物业管理费

1.6

 

1.6

 

 

 

30211

差旅费

8.9

 

8.9

 

 

 

30213

维修(护)费

6.77

 

6.77

 

 

 

30214

租赁费

1.21

 

1.21

 

 

 

30216

培训费

1.38

 

1.38

 

 

 

30218

专用材料费

9.94

 

9.94

 

 

 

30224

装备购置费

3.5

 

3.5

 

 

 

30226

劳务费

177.14

 

177.14

 

 

 

30227

委托业务费

2.6

 

2.6

 

 

 

30228

工会经费

8.75

 

8.75

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

34.88

 

34.88

 

 

 

30239

其他交通费用

31.82

 

31.82

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.19

 

13.19

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.13

0.13

 

 

 

 

30309

奖励金

0.13

0.13

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门: 交警队                                                     金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

46

 

2

 

 

44

2.5

2

决算数

46.27

 

 

 

 

46.27

 

1.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年收入1106.35万元,比2019年1133.65万元减少27.3万元,减少的主要原因是事故基金减少8万元,人员减少5人。

2020年支出1025.98万元,比2019年1122.74万元减少96.76万元,减少的主要原因是事故基金减少8万元,人员减少5人。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1106.35万元,其中:财政拨款收入1106.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计1025.98万元,其中:基本支出902.09万元,占87.92%;项目支出123.89万元,占12.08%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年收入1106.35万元,比2019年1133.65万元减少27.3万元,减少的主要原因是事故基金减少8万元,人员减少5人。

2020年支出1025.98万元,比2019年1122.74万元减少96.76万元,减少的主要原因是事故基金减少8万元,人员减少5人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出1025.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少96.76万元,减少8.62%,主要原因是事故基金减少8万元,人员减少5人。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为892.32万元,支出决算为1025.98万元,完成预算的114.98%。按照政府功能分类科目,其中:

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。

年初预算为50.99万元,支出决算为52.64万元,完成年初预算的103.24%。其原因是预算养老保险时以1个月工资*12为计算基数。而实际核算养老保险是以全年工资总额为基数(包括13月奖励工资及调资补发)其计算基数一不致造成的。

2.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(20111款)行政单位医疗(2011101项)。

年初预算为27.41万元,支出决算为21.43万元,完成年初预算的78.18%。其减少的原因是人员减少5人。

3、公共安全支出(204类)公安(20402款)行政运行(2040201项)。

年初预算为818.32万元,支出决算为828.02万元,完成年初预算的101.19%;决算数大于预算数的原因是辅警人员工资示单位预算。

4、公共安全支出(204类)公安(20402款)信息化建设(2040219项)。

年初预算0万元,支出决算数为83.89万元,决算数大于预算数的原因是城区违停抓拍项目工程款;

4、公共安全支出(204类)公安(20402款)一般行政管理事务(2040202项)。

年初预算0万元,支出决算数20万元,决算数大于预算数的原因是追加20万元预算用于机关运行.

5、公共安全支出(204类)公安(20402款)其他公安支出(2040299项)。

年初预算0万元,支出决算数20万元,决算数大于预算数的原因是用于专用设备和专用材料购置.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出902.09万元,包括:人员经费支出582.5万元和公用经费支出319.59万元。

人员经费582.5万元,主要包括:基本工资163.62万元,津贴补贴270.69万元,奖金48.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费52.64万元,职工基本医疗保险缴费21.43万元,其他社会保障缴费25.15万元,对个人和家庭补助支出(独子费)0.13万元。

公用经费319.59万元,主要包括:办公费5.11万元,水费1.66万元,邮电费2.56万元,电费8.58万元,物业管理费1.6万元,差旅费8.9万元,维修(护)费6.77万元,租赁费1.21万元,培训费1.38万元,专用材料费9.94万元,装备购置费3.5万元,劳务费177.14万元,委托业务费2.6万元,工会经费8.75万元,公务用车运行维护费34.88万元,其他交通费用31.82万元,其他商品服务支出13.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出预算为46万元,支出决算为46.27万元,完成预算的100.57%。决算数预算数增加0.27万元,主要原因是车辆运行维修(护)费用增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算46.27万元,占100.57%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少0万元,主要原因是无因公出国(境)预算和支出

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少0万元,主要原因是无公务用车购置预算和支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为44万元,支出决算为46.27万元,完成预算的105.16%,决算数预算数增加2.27万元,主要原因是车辆维修费用增加

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次,0人次,预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少2万元,主要原因是本年度无公务接待支出

(三)培训费支出情况说明

2020培训费预算为2万元,支出决算为1.38万元,完成预算的69%决算数预算数减少0.62万元,主要原因是节约开支。减少培训次数

(四)会议费支出情况说明

2020会议费预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少2.5万元,主要原因是没有组织会议召开

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为181.11万元,支出决算为319.59万元,完成预算的176.46%。决算数预算数增加138.48万元,主要原因是辅警人员工资没有单独进行预算

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共112.51万元,其中政府采购货物类支出28.62万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出83.89万元。授予中小企业合同金额112.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额112.51万元,占政府采购支出总额的100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆14,其中副部(省)级以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车14,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金123.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

1.城区违停抓拍建设工程项目绩效自评综述:项目全年预算数0万元,执行数83.89万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已经完成。发现的问题及原因:河堤路丁字路口因道路改建施工,该处设备未安装。下一步改进措施:待道路施工完成后积极联系城建部门落实设备安装和使用

2、警用设备购置绩效自评综述项目全年预算数0万元,执行数20万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已经完成。发现的问题及原因:少数使用频次高的不规范使用造成设备故障。下一步改进措施:对设备使用进行规范化培训,积极联系供货方进行售后服务

3、警务通讯服务费绩效自评综述项目全年预算数0万元,执行数20万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已经完成。发现的问题及原因:部分人员不能按规定使用造成锁机。下一步改进措施:已经锁机的个人联系科技部门解除锁机状态,并通知到个人规范使用。

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数892.32万元,执行数1106.35万元,完成预算的1025.98%。2020年在县委县政府、县公安局及市交警支队的带领下,以严防交通事故为主线,严厉打击各类道路交通违法行为,从严查处酒驾、醉驾、毒驾、无证驾驶、超员等违法行为,加大辖区内道路交通隐患排查工作,加强重点车辆、重点驾驶人隐患清零工作,确保全年辖区道路交通平稳畅通。

下一步改进措施:1、队伍建设方面:严格队伍管理,规范执勤执法,打造“五型警队” (即:忠诚为民警队、作风优良警队、素质过硬警队、先进模范警队、积极向上警队),努力实现全县公安交警队伍无违法违纪案件、无不安全责任事故、无被媒体曝光造成恶劣影响事件、无因交警执法不规范而引发有损交警形象事件的“四无”目标;深入开展“两学一做”活动,加强思想政治建设;积极创建“汪勇式”先进集体和个人,开展以岗位练兵、技能比武为主要内容的学练考活动。

2、车辆管理方面:规范业务监督管理,完善便民服务措施,全力打造人民群众满意窗口单位,推动车驾管整体工作上台阶。会同相关部门联合开展黄标车、老旧车淘汰治理工作,按期完成省、市下达的黄标车淘汰治理任务;加强重点车辆的监管,督促重点车辆按时进行检验,对应注销重点车辆跟踪监督,开展强制注销车辆排查清理;科目一考试工作已于年初下放,积极全面推行互联网自主约考制度,通过互联网向社会公开考试计划、考试场地、考试员和约考结果,推行交通违法车辆驾驶人就近在公安交管部门进行面签注册后,利用陕西交通安全综合服务管理平台,进行网上处理交通违法;推进面签注册用户因驾驶证记分按规定需进行教育培训学习的,可以登录互联网教育学习平台进行教育培训学习。

3、秩序管理方面:全面推行城区道路交通精细化管理,深化平安畅通县和文明示范路段创建工作。按照上级统一部署和辖区实际,适时组织开展各类专项行动;做好重大节日、重要时段和特殊天气条件下道路交通秩序管理工作;健全客车、接送学生车辆、大中型货车、危险化学品运输车、出租车及驾驶人实行备案登记制度;组织好大型活动及警卫任务的交通安全保障工作;进一步加大缉查布控系统运用工作,提高缉查布控拦截率及处置率;进一步推进夯实“125”管理模式连片试点工作;规范交通违法处罚执法办案程序,严格落实各项执法制度

4、事故预防和处理:建立完善道路交通事故隐患排查整改常态工作机制,每月对辖区事故进行全面研判、分析,及时发现、消除事故隐患;以提高事故处理工作整体水平为重点,以岗位练兵为抓手,着力提高事故民警的规范执法能力、侦查破案能力、调处矛盾能力、服务群众能力;规范事故信息上报,进一步提高案件质量;建立完善交通肇事逃逸案件信息网络,全部交通肇事逃逸案件侦破率达到90%,案件信息及时录入公安交通管理综合应用平台。

5、法制宣传:全面落实公安部四个规定、两个规范和支队关于路面执勤执法的相关要求,规范路面执勤执法行为;结合新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》,年内组织对全县交通民警及协管员开展不少于4次的执法教育培训和法律法规知识考试考核,全面提高民警执法综合素质。以实施“文明交通行动计划”为主线,以“五进”、“四创建”为载体,大力宣传交通安全法律法规,倡导现代文明交通理念。  

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。