紫阳县行政审批服务局2021年部门综合预算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-1721 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县行政审批服务局 公开日期: 2021年04月15日
内容概述 紫阳县行政审批服务局2021年部门综合预算

 

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责
    1、贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面工作的决策部署。
    2、负责全县行政审批制度改革工作,推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作;负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范、编制事项清单、对外发布并监督检查。
    3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制;依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责,并对行政审批行为承担相应的法律责任;优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限,提高办事效率。
    4、承担政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设,拟订实施政务服务标准规范;深化“一网通办”,探索“跨异地办理”,推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,优化提升营商环境。
    5、负责县政务服务中心、县政务服务网和12345 市民服务平台建设、运行、管理工作,配合有关部门进行民意调查和查处违法、违规、违纪问题。
    7、负责组织实施与县级划转行政审批服务事项相关的勘验、评审、论证、听证、公示等工作。
    9、负责指导县、镇、村(社区)便民服务中心的建设、运行和管理等工作。
    10、完成县委、县政府交办的其他工作。
    (二)县行政审批服务局设下列内设机构:
    1、政办股
    2、市场服务审批股
    3、投资项目审批股
    4、城建交通审批股
    5、社会事务审批股
    6、涉农事务审批股

二、2021年度部门工作任务

政务服务和行政许可权改革是一项民生工程,也是政府的窗口工程和对外名片展示,更是我县实施五大战略,追赶超越发展,实现“创新活县”的重要途径和前沿阵地。创新不停步,改革在路上。2021年,行政审批服务局将继续优化便民服务,践行初心使命,认真贯彻省市县“放管服”改革精神,立足于服务民生、服务社会、服务发展,深化“一网通办”,探索“跨异地办理”,进一步推广运用“i安康”手机客户端,全面实现“一部手机办事通”目标。让群众、企业办事只需进一扇门、上一张网、抽一个号、到一个窗口、见一次面,即可办成一件事,推动“极简极速审批”再精简、再提速、再增效,营造“审批事项少、办事效率高、服务质量优”的政务服务环境,进一步增强企业群众的满意度和获得感,将“一次办成、一窗办好”的“阳光政务”品牌打造成紫阳一张靓丽的名片,促进营商环境提升实现新突破。继续做好12345热线转办和民意调查工作,为县委、县政府领导决策提供服务。

三、部门预算单位

紫阳县行政审批服务局是独立一级预算单位,有两个所属二级事业单位,分别是“紫阳县政务服务中心”和“紫阳县社情民意诉求服务中心”不属于单独核算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县行政审批服务局

 

四、部门人员情况说明

县行政审批服务局机关行政编制 10 名。设局长 1名,副局长 2 名。紫阳县政务服务中心事业编制20人,紫阳县社情民意诉求服务中心事业编制6人。共计36个编制。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入405.65万元,其中一般公共预算拨款收入405.65万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2021年本部门预算收入较上年增加55.45万元,主要原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费;2021年本部门预算支出405.65万元,其中一般公共预算拨款支出405.65万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2021年本部门预算支出较上年增加55.45万元,主要原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入405.65万元,其中一般公共预算拨款收入405.65万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加55.45万元,主要原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。2021年本部门财政拨款支出405.65万元,其中一般公共预算拨款支出405.65万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.45万元,主要原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出405.65万元,较上年增加55.45万元,主要原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出405.65万元,其中:

1)政务公开审批(2010306)405.65万元,较上年增加55.45万元,原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出55.45万元,其中:

工资福利支出(301)233.32万元,较上年增加31.68万元,原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

商品和服务支出(302)150.59万元,较上年增加14.63万元,原因是人员增加,相应办公费用加大。

对个人和家庭的补助(303)21.73万元,较上年增加9.13万元,原因是在职人员取暖费、降温费、交通补贴增加。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出405.65万元,其中:

机关工资福利支出(501)211.62万元,较上年增加9.98万元,原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

机关商品和服务支出(502)150.59万元,较上年增加142.05万元,原因是人员增加,相应办公费用加大。

对事业单位经常性补助(505)21.70万元,较上年减少105.72万元,原因是上年分类在机关商品和服务支出里。

对个人和家庭的补助(509)21.73万元,较上年增加9.13万元,原因是在职人员取暖费、降温费、交通补贴增加。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.51万元,较上年减少0.97万元(39.1%),减少的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出;其中:2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费1.51万元,较上年减少0.97万元(39.1%),减少的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出;2020年和2021年,本部门无公务用车运行费经费预算。2021年和2021年,本部门无公务用车购置费经费预算。
    2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),与上年持平。
    2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年增加(减少)0万元(0%),与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款405.65万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年,本部门专项资金未纳入部门预算,表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.63万元,较上年增加1.73万元,主要原因是当年本部门新增工作人员,相关费用支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释
     1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

2021年紫阳县行政审批服务局预算公开报表