紫阳县文化馆2021年部门综合预算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-1660 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县文化馆 公开日期: 2021年04月15日
内容概述 紫阳县文化馆2021年部门综合预算

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、推动全县文化活动的开展,组织好各群体、社团的日常活动。

2、 协助完成县上安排组织的大型活动,安排组织社团进行文艺活动。 

3、做好非遗保护工作

(二)机构设置

紫阳县文化馆不设内设机构。其中馆员3人,助理馆员5人,“98”离岗1人,借调2人,“三区人才”1人。

二、2021年度部门工作任务

(一)文化活动方面

1.积极参加县上组织的送文化下乡活动。从服务基层、服务农村出发,认真做好文化下乡工作。

2.按照两馆开放要求如期举办各类艺术培训班。

3.力争对乡镇文化站人员进行一至两次业务培训。

4.联合书法家协会组织一次少儿书法大赛活动。

5.组织少儿陶艺、陶笛、剪纸培训。

6.组织好广场舞培训活动,不断提高全县人民群众的广场舞水平.

(二)非遗工作方面

1.要深入基层继续做好民间艺术的挖掘利用工作,发挥资 源优势,创新、创优,提高民间艺术的档次。

2.对于搜集回来的资料要作好整理工作,分门别内,建立良好的档案库。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我馆的部门预算仅包括本级预算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县文化馆

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制10人,其中事业编制10人;实有人员12人,其中借调人员2人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入92万元,其中一般公共预算拨款收入92万元.2021年本部门预算收入较上年减少20.19万元,主要原因是人员减少,办公经费及人员经费减少2021年本部门预算支出929万元,其中一般公共预算拨款支出92万元。2021年本部门预算支出较上年减少20.19万元,主要原因是人员减少,办公经费及人员经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入92万元,其中一般公共预算拨款收入92万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少20.19万元,主要原因是人员减少,办公经费及人员经费减少2021年本部门财政拨款支出92万元,其中一般公共预算拨款支出92万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少20.19万元,主要原因是人员减少,办公经费及人员经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出92万元,较上年减少20.19万元,主要原因是人员减少,办公经费及人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出92万元,其中:(1文化旅游体育与传媒支出(207010584万元,较上年减少20.19万元,主要原因是人员减少,办公经费及人员经费减少。

2)2021年专项业务费为8万元,2021年参照上年无变化,仍然是8万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出92万元,其中:

工资福利支出(301)78.83万元,较上年减少18.46万元,原因是人员减少,人员经费减少;

商品和服务支出(302)4.75万元,较上年减少1.73万元,原因是人员增加,办公经费经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年无变化;

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1)2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元,较上年减少0.65万元(60%),减少的主要原因是人员减少,人员经费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.43万元,较上年减少0.65万元(60%),减少的主要原因是人员减少,人员经费减少;公务用车运行费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

22021年本部门当年会议费预算支出0元,较上年无变化。培训费2万元,较上年增加2万元,增加原因为专项业务经费培训支出。

32021年,本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

20201年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款92万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2021年,本部门专项资金未纳入部门预算,表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.75万元,较上年减少1.73万元,主要原因是人员减少,公务经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费,是指用财政拨款安排的因为出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,国公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

文化馆2021年部门预算公开报表