紫阳县公共资产管理中心2021年部门综合预算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-1626 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县公共资产管理中心 公开日期: 2021年04月15日
内容概述 紫阳县公共资产管理中心2021年部门综合预算


紫阳县公共资产管理中心

2021年部门综合预算 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置


    1、主要职责是:
    (一)贯彻国家有关行政事业单位公共资产管理的法规、政策,承担全县行政事业单位清产核资、产权保管、资产配置、产权信息化建设等工作。
    (二)负责全县行政事业单位公共资产的会计基础管理、清查统计、账务汇总、审核、上报及日常监管工作。
    (三)配合做好全县行政事业单位公共资产购建预算的编制和执行。
    (四)负责全县行政事业单位公共资产的产权界定、调处产权纠纷以及公共资产的处置报废、报损、调剂等日常审核工作。
    (五)负责全县公共资产的处置、拍卖、出租、转让、开发等运营工作。
    (六)负责编制全县公共资产整合利用规划、计划,承担公共资产的整合、调剂工作。
    (七)配合做好资源性资产监督管理工作。
    (八)承担行政事业性公共资产报告起草工作。
    (九)参与制定和完善企业改革方案,指导和协调国有、国有控股企业的合并、承包、分立、租赁、股份制改造中的资产监管工作。
    (十)承办县财政局交办的其他工作。
    2、机构设置
    本部门内设综合股和资产管理股。


二、2021年度部门工作任务


(一)资产日常管理方面
    1、夯实资产管理主体责任。进一步提高各部门(单位)切实加强国有资产管理的思想认识,严格按照国家统一所有、县镇分级监管、单位占有使用的管理体制,全面规范和加强行政事业性国有资产管理工作。
    2、实施分类登记管理。一是行政事业单位办公类资产,单位及时登记录入资产系统,实施动态监管,及时按程序办理报废和调拨。二是公共基础设施类资产实行台账化管理,对其位置、资产数量、资产形成价值等相关信息进行逐项详细登记,建立资产台账,为下一步纳入资产信息系统管理打好坚实的基础。三是村级资产纳入国有资产管理,登记入该村所在镇资产系统中,并由镇政府实施动态监管,同时建立村级资产台账。
    3、规范土地、房屋资产登记。土地资产有购买发票的按发票原值入账,没有原始凭证的按照县政府公布的基准地价估值入账。房屋资产按照四种情况登记:一是正在建设的房屋在账务中记在建工程;二是已竣工投入使用,但未审计的固定资产,先按照已投入资金预上固定资产,待审计结果确定后再做账务调整;三是已竣工决算、完成审计的固定资产直接按照审计结果登记入账;四是无法查明原有价值的房屋资产,由使用单位或统一聘请测绘公司和评估公司,确定资产数量和价值,及时入账。
    4、强化基础管理。一是加强资产账务日常管理。各单位结合实际制定本单位资产管理制度,并全面依托行政事业单位国有资产信息管理系统,严格“出入口”控制,进一步规范资产购置、登记、领用、维护、报废等程序,定期进行存量资产盘点清查,按照有关规定及时进行资产增、减变动,切实做到账账相符、账实相符。二是严格人员管理,加强业务培训指导。各部门(单位)、各镇确定专兼职人员负责国有资产管理,人员一经确定,不得随意调整。同时,加强对资产管理员的业务培训和指导,不断提升其业务能力和水平。
    5、建立条码化资产管理体系。全县统一采购资产条码(二维码)打印机、扫码枪以及配套软件,各单位安装后,按要求打印、张贴资产条码(二维码),并建立日常盘点制度,每一会计年度至少盘点一至两次,并将盘点结果及时反映在资产系统中。


三、部门预算单位

从预算单位构成看,我单位是县财政局下属正科级独立核算参照管理事业单位。

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县公共资产管理中心

 

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制9人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入114.9586万元,其中一般公共预算拨款收入114.9586万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元,2021年本部门预算收入较上年增加21.9886万元,主要原因是业务工作种类增加;2021年本部门预算支出114.9586万元,其中一般公共预算拨款支出114.9586万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入114.9586万元,其中一般公共预算拨款收入114.9586万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加21.9886万元,主要原因是业务工作种类增加;2021年本部门财政拨款支出114.9586万元,其中一般公共预算拨款支出114.9586万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加21.9886万元,主要原因是业务工作种类增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。


1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出114.9586万元,较上年增加21.9886万元,主要原因是业务工作种类增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出114.9586万元,其中:
(1)行政运行(2150701)104.9586万元,较上年增加11.9886万元,主要原因是工资调资后工资增加。
(2)其他国有资产监管支出(2150799)10.0000万元,较上年增加10万元,原因是业务工作各类增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出114.9586万元,其中:
工资福利支出(301)83.1926万元,较上年增加10.9226万元,原因是人员调入及工资标准提高。
商品和服务支出(302)31.7660万元,较上年增加11.066万元,原因是业务各类增加。
2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出114.9586万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)114.9586万元,较上年增加21.9886万元,主要原因是业务工作种类增加。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    1)按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    2)按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    3)按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出


(四)政府性基金预算支出情况。


本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出


(五)国有资本经营预算拨款收支情况。


本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出.4860万元,较上年减少0.374万元(43.49%),减少的主要原因是脱贫攻坚工作接近尾声。其中:因公出国(境)经费0.0000万元;公务接待费费.4860万元较上年减少0.374万元(43.49%),减少的主要原因是脱贫攻坚工作接近尾声;公务用车运行维护费0.0000万元;公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款114.9586万元,当年政府性基金预算拨款114.9586万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2021年,本部门专项资金未纳入部门预算,表16专项资金总体绩效目标表为空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.54万元,较上年增加10.36万元,主要原因是资产管理相关业务各类增多。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。


第四部分  公开报表

2021紫阳县公共资产经办中心预算公开