紫阳县电化教育中心2019年部门决算公开

索引号 zyxzfzyxczj/2020-0079 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县电化教育中心 公开日期: 2020年09月18日
内容概述 紫阳县电化教育中心2019年部门决算公开

  

紫阳县电化教育中心

2019年部门决算公开

 


                                                                                                                                                密审查情况:, 已审查

                                                                                                                                         部门主要负责人审签情况:已审签

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1.办公室主要负责党务及日常事务管理工作;负责单位文秘与公文管理,会务、接待,安全卫生、国有资产与公物管理、办公用品配给、组织协调等工作;负责财务、后勤保障工作;负责考勤、安全等工作;负责指导全县各级各类学校的部室建设的规划和设计工作;负责全县中小学实验教学、图书室的管理及培训工作;负责检查督导学校开展实验教学、电化教学、信息技术教育工作;负责工会工作。
    2.教育技术部主要 负责全县教育信息化的规划指导和具体实施工作;负责指导中小学教育技术装备配置工作;负责信息资源库技术平台的建设和管理工作;负责网络、教育门户网站维护及安全管理;负责对全县中小学教育信息化建设提供技术支持;承担全县中小学教师教育技术能力培训辅导工作;负责组织各类培训、竞赛活动;协助县局做好教育宣传工作;负责交办的其他工作。
    3.影视教育部主要 负责全县中小学影视教育工作。

(二)内设机构。

1、办公室. 2、教育技术部3、影视教育部

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位一个

序号

单位名称

1

紫阳县电化教育中心部门本级

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

电化教育中心截止2018年底,本部门人员编制5人,实有人员11人,其中借调人员6人,98离岗1人.


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

 

表2

收入决算表

 

 

表3

支出决算表

 

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 紫阳县电化教育中心                                                           金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

60.24

  1、一般公共服务支出

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

60.24

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

60.24

本年支出合计

60.24

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

60.24

支出总计

60.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县电化教育中心                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

60.24

60.24

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

51.77

51.77

 

 

 

 

 

 

20505

广播视教育支出

51.77

51.77

 

 

 

 

 

 

2059599

其他广播视教育支出

51.77

51.77

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.046

6.046

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.046

6.046

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.046

6.046

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县电化教育中心                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

60.24

60.24

 

 

 

 

205

教育支出

51.77

51.77

 

 

 

 

20505

广播视教育支出

51.77

51.77

 

 

 

 

2059599

其他广播视教育支出

51.77

51.77

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.046

6.046

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.046

6.046

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.046

6.046

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.4

2.4

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.4

2.4

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门: 紫阳县电化教育中心                                                           金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

60.24

1、一般公共服务支出

 

 

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

51.77

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

6.05

 

 

 

9、卫生健康支出

 

2.42

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县电化教育中心                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

60.24

本年支出合计

 

60.24

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款

结转和结余

 

 

 

一、一般公共预

算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

60.24

支出总计

 

60.24

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


                             一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门: 紫阳县电化教育中心                                                          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

60.24

60.24

44.64

15.6

 

 

205

教育支出

51.77

51.77

36.17

15.6

 

 

20505

广播视教育支出

51.77

51.77

36.17

15.6

 

 

2059599

其他广播视教育支出

51.77

51.77

36.17

15.6

 

 

208

社会保障和就业支出

6.04

6.04

6.04

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.04

6.04

6.04

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.04

6.04

6.04

 

 

 

210

卫生健康支出

2.4

2.4

2.4

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.4

2.4

2.4

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门: 紫阳县电化教育中心                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

60.24

49.82

10.42

 

301

工资福利支出

49.82

49.82

 

 

  30101

基本工资

21.2394

21.2394

 

 

  30102

津贴补贴

2.2025

2.2025

 

 

30105

生活补助

0.42

0.42

 

 

30104

绩效

11.7964

11.7964

 

 

302

商品和服务支出

10.42

 

10.42

 

  30201

办公费

0.6974

 

0.6974

 

30202

培训费

3.9

 

3.9

 

30203

工行会费

1.5216

 

1.5216

 

30204

水费

0.4

 

0.4

 

30205

电费

0.3927

 

0.3927

 

30206

邮电费

0.2384

 

0.2384

 

30207

差旅费

3.2384

 

3.2384

 

30208

维修费

5.6712

 

5.6712

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县电化教育中心                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

0.36

 

 

 

0

3

决算数

 

 

0

 

 

 

 

3.9

上年决算数

 

 

0

 

 

 

 

0

增减额

 

 

 

 

 

 

 

3.9

增减率

 

 

 

 

 

 

 

390

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门: 紫阳县电化教育中心                                                           金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增长20万主要是单位办公室维修及信息化培训。

2019年支出总体比上年增长20万,主要是单位办公室维修及信息化培训。

二、收入决算情况说

 2019年收入合计60.24万元,其中:财政拨款收入60.24万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计60.24万元,其中:基本支出60.24万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长20万元,分析增减变化的主要原因是办公室维修及扶贫工作产生费用.

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长20万元情况,分析增减变化的主要原因是办公室维修及扶贫工作产生费用。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出60.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加20万元,增长 50%,主要原因是办公室维修及扶贫工作产生费用


(二)财政拨款支出决算具体情况说明

  2019 年财政拨款支出年初预算60.24万元.支出决算为60.24万元,完成年初预算的100%,按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共预算财政拨款教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

          年初预算为49.82万元,,支出决算为49.82万元,完成年初预算的100%决算数与预算数持平。

   2.一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数0万元,调整预算为6.04万元,支出决算为6.04万元,完成预算数的100%决算数与预算数持平。

3.一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)

 年初预算数0万元,调整预算为2.47万元,  支出决算为2万元,完成预算数的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出60.24万元,包括:人员经费支出44.17万元和公用经费支出15.6万元。

人员经费44.17万元,主要包括基本工资21.2394万元.津贴2.2025万元.绩效工资11.7964万元,养老保险及职业年金.6.0464万元.医疗保险费2.475万元及遗属生活补助0.42万元.

公用经费15.65万元,主要包括办公费0.6974万元,水费0.42万元.电费0.3927万元,培训费3.9万元, 工会会费1.5216万元,差旅费3.2384万元,维修费5.6712万元.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出预算为0.36万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数预算数减少0.36万元,主要原因是厉行节约,严格控制三公支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,没有因公出国应填团组0个,0人次决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元,主要原因是厉行节约,控制公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3万元,支出决算为3.9万元,完成预算的130%,决算数较预算数增加0.9万元,主要原因是培训业务项目增加。

(四)会议费支出情况说明。

    2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元决算数预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目0个,共涉及资金0万元。组织对 20190个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

全县中小学统一检测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数5.44万元,执行数 5.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,效果良好,达到预期效果,没发现重大问题。

 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

紫阳县教育体育和科技局

实施单位

 

紫阳县师训教研中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

 

 

 

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

5.44

5.44

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

 

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为15.6万元,支出决算为15.6万元,完成预算的100%决算数与预算数持平

(二)政府采购支出情况说明。

       本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。 

      截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。