紫阳县洄水镇人民政府2019年部门决算

索引号 zyxzfzyxczj/2020-0074 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县洄水镇人民政府 公开日期: 2020年09月18日
内容概述 紫阳县洄水镇人民政府2019年部门决算




 

紫阳县洄水镇人民政府

2019年部门决算

 


 

                                                                                                                         保密审查情况:已审查

                                                                                                              部门主要负责人审签情况:已审签

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

1)促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2)强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3)加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

5)完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二)内设机构及其职能

1)党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2)人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

3)经济发展办公室:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4)社会治理办公室:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5)市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

6)财政审计所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

(三)镇事业单位

1)农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

2)社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3)公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县洄水镇人民政府本级(机关)

2

……

3

……

……

……

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制64人,其中行政编制31人、事业编制33人;实有人员60人,其中行政29人、事业31人。

 


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

2,463.57

  1、一般公共服务支出

742.63

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

57.53

 

 

  9、卫生健康支出

37.95

 

 

  10、节能环保支出

10.00

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

1,578.45

 

 

  13、交通运输支出

233.94

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

2,463.57

本年支出合计

2,660.50

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

265.00

年末结转和结余

68.07

收入总计

2,728.57

支出总计

2,728.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

2,463.57

2,463.57

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

705.65

705.65

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

704.57

704.57

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

651.36

651.36

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

48.21

48.21

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

2013804

  市场监督管理专项

1.08

1.08

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.53

57.53

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.53

57.53

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.53

57.53

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

40.62

40.62

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.69

30.69

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.69

30.69

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,513.08

1,513.08

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1,390.77

1,390.77

 

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

514.10

514.10

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

859.27

859.27

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

17.40

17.40

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

122.31

122.31

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

122.31

122.31

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,660.50

974.39

1,686.11

 

 

 

201

一般公共服务支出

742.63

739.72

2.91

 

 

 

20101

人大事务

2.37

 

2.37

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

2.37

 

2.37

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

739.18

738.64

0.54

 

 

 

2010301

  行政运行

690.88

690.88

 

 

 

 

2010350

  事业运行

47.76

47.76

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.54

 

0.54

 

 

 

20138

市场监督管理事务

1.08

1.08

 

 

 

 

2013804

  市场监督管理专项

1.08

1.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

57.53

57.53

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.53

57.53

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.53

57.53

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.95

37.44

0.52

 

 

 

21007

计划生育事务

6.75

6.75

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6.75

6.75

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.69

30.69

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.69

30.69

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.52

 

0.52

 

 

 

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.52

 

0.52

 

 

 

211

节能环保支出

10.00

 

10.00

 

 

 

21104

自然生态保护

10.00

 

10.00

 

 

 

2110402

  农村环境保护

10.00

 

10.00

 

 

 

213

农林水支出

1,578.45

139.71

1,438.74

 

 

 

21305

扶贫

1,456.14

17.40

1,438.74

 

 

 

2130504

   农村基础设施建设

538.56

 

538.56

 

 

 

2130505

  生产发展

894.94

 

894.94

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

22.64

17.40

5.24

 

 

 

21307

农村综合改革

122.31

122.31

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

122.31

122.31

 

 

 

 

214

交通运输支出

233.94

 

233.94

 

 

 

21401

公路水路运输

233.94

 

233.94

 

 

 

2140104

  公路建设

233.94

 

233.94

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:洄水镇人民政府                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

2,463.57

1、一般公共服务支出

 

742.63

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

57.53

 

 

 

9、卫生健康支出

 

37.95

 

 

 

10、节能环保支出

 

10.00

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

1,578.45

 

 

 

13、交通运输支出

 

233.94

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:洄水镇人民政府                                             金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

2,463.57

本年支出合计

 

2,660.50

 

年初财政拨款结转和结余

264.98

年末财政拨款

结转和结余

 

68.06

 

一、一般公共预

算财政拨款

2,463.57

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

2,728.55

支出总计

 

2,728.55

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:洄水镇人民政府                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2660.5

974.39

605.34

369.05

1686.11

 

201

一般公共服务支出

742.63

739.72

515.73

223.99

2.91

 

20101

人大事务

2.37

 

 

 

2.37

 

2010199

  其他人大事务支出

2.37

 

 

 

2.37

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

739.18

738.64

515.73

222.91

0.54

 

2010301

  行政运行

690.88

690.88

474.97

215.91

 

 

2010350

  事业运行

47.76

47.76

40.76

7

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.54

 

 

 

0.54

 

20138

市场监督管理事务

1.08

1.08

 

1.08

 

 

2013804

  市场监督管理专项

1.08

1.08

 

1.08

 

 

208

社会保障和就业支出

57.53

57.53

57.53

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

57.53

57.53

57.53

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.53

57.53

57.53

 

 

 

210

卫生健康支出

37.95

37.44

30.69

6.75

0.52

 

21007

计划生育事务

6.75

6.75

 

6.75

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

6.75

6.75

 

6.75

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.69

30.69

30.69

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.69

30.69

30.69

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.52

 

 

 

0.52

 

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

0.52

 

 

 

0.52

 

211

节能环保支出

10

 

 

 

10

 

21104

自然生态保护

10

 

 

 

10

 

2110402

  农村环境保护

10

 

 

 

10

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1578.45

139.71

1.4

138.31

1438.74

 

21305

扶贫

1456.14

17.40

1.40

16

1438.74

 

2130504

  农村基础设施建设

538.56

 

 

 

538.56

 

2130505

  生产发展

894.94

 

 

 

894.94

 

2130599

  其他扶贫支出

22.64

17.4

1.4

16

5.24

 

21307

农村综合改革

122.31

122.31

 

122.31

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

122.31

122.31

 

122.31

 

 

214

交通运输支出

233.94

 

 

 

233.94

 

21401

公路水路运输

233.94

 

 

 

233.94

 

2140104

  公路建设

233.94

 

 

 

233.94

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:洄水镇人民政府                                              金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

974.39

605.34

369.05

 

301

工资福利支出

601.77

601.77

 

 

  30101

基本工资

205.59

205.59

 

 

  30102

津贴补贴

228.17

228.17

 

 

30106

伙食补助费

1.40

1.40

 

 

30107

绩效工资

77.05

77.05

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险

57.53

57.53

 

 

  30110

职工基本医疗保险

30.69

30.69

 

 

  30112

其他社会保障缴费

1.35

1.35

 

 

302

商品和服务支出

369.05

 

369.05

 

  30201

办公经费

335.12

 

61.28

 

  30202

印刷费

16.96

 

16.96

 

  30206

9.01

 

9.01

 

  30207

邮电费

3.33

 

3.33

 

  30211

差旅费

24.73

 

24.73

 

  30213

维修(护)费

16.66

 

16.66

 

  30215

会议费

2

 

2

 

30216

培训费

1.05

 

1.05

 

30217

公务接待费

4.9

 

4.9

 

30226

劳务费

175.37

 

175.37

 

30228

工会经费

6.81

 

6.81

 

30231

公车运行维护费

3.21

 

3.21

 

30239

其他交通费用

43.72

 

43.72

 

303

对个人和家庭的补助

3.57

3.57

 

 

30305

生活补助

3.57

3.57

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:洄水镇人民政府                                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

6.84

0

6.84

4

0

4

4

2

决算数

4.9

0

4.9

3.21

0

3.21

2

1.05

上年决算数

5.08

0

5.08

2.93

0

2.93

3.98

1.44

增减额

-0.18

0

-0.18

0.27

0

0.27

-1.98

-0.4

增减率

-3.45%

0

-3.45%

9.34%

0

9.34%

49.66%

-27.43%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:洄水镇人民政府                                         金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年减少24.29万元,减少变化的主要原因为脱贫攻坚项目资金减少。

2019年支出总体情况比上年增长357.03万元,增加变化的主要原因一是人员增加导致费用增加,二是脱贫攻坚项目支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2463.57万元,其中:财政拨款收入2463.5万元,占100%;本单位为全额财政拨款单位,事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

 

三、支出决算情况说明

2019年度本单位支出总计2660.5元,其中对个人和家庭的补助占0.25%,固定资产折旧费用占0.81%,工资福利支出占22.44%,商品服务支出占14.58%,其他费用支出占61.92%.

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年减少24.29万元,减少变化的主要原因为脱贫攻坚项目资金减少。

2019年支出总体情况比上年增长357.03万元,增加变化的主要原因是一是人员增加导致费用增加,二是脱贫攻坚项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出2660.5 万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加357.03万元,增长15.5%,主要原因一是人员增加导致费用增加,二是脱贫攻坚项目支出增加。 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为962.03万元,调整预算数为2728.58万元。支出决算为2660.5万元,完成年初预算的97.5%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出:年初预算为689.51万元,调整预算数为795.54万元,支出决算为742.63万元,完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2.文化旅游体育与传媒支出:年初预算为63.36万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因是当年机构调整。

3、社会保障和就业支出:年初预算为107.92万元,调整预算数为58.88万元,支出决算为57.53万元,完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

4、卫生健康支出:年初预算为0.00万元,调整预算数为40.62万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

5、节能环保支出:年初预算为0.00万元,调整预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出:年初预算为10.00万元,调整预算数为10.00万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平。

7、农林水支出:年初预算为91.24万元,调整预算数为1,579.60万元,支出决算为1,578.45万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

8、交通运输支出:年初预算为0.00万元,调整预算数为233.94万元,支出决算为233.94万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出984.31万元,包括:人员经费支出600.37万元和公用经费支出383.94万元。

人员经费600.37万元,主要包括:

基本工资205.59万元。

津贴补贴228.17万元。

绩效工资77.05万元。

机关事业单位基本养老保险57.53万元。

职工基本医疗保险30.69万元。

其他社会保障缴费1.35万元。

公用经费383.94万元,主要包括:

办公费335.12万元。

会议费2万元。

培训费1.05万元。

公务接待费4.9万元。

公车运行维护费3.21万元。

维修(护)费28.25万元。

其他商品和服务支出9.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为16.84万元,支出决算为11.16万元,完成预算的66.27%。决算数较预算数减少5.68万元,主要原因是压缩经费开支,减少公务接待费、会议费、公车运行费等开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,无因公出国(镜);公务用车购置费支出0万元,本年未购置公务车辆;公务用车运行维护费支出决算3.21万元,占28.76%;公务接待费支出决算4.9万元,占43.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0,没有因公出国应填团组0个,0人次),本年无因公出国(镜).

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,本年未购置公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为3.21万元,完成预算的80.25%,决算数较预算数减少0.79万元,主要原因是合理利用公车出行、压缩经费开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待186批次,817人次,预算为6.84万元,支出决算为4.9万元,完成预算的71.63%,决算数较预算数减少1.94万元,主要原因是倡导履行节约、减少浪费原则,始终坚持公务接待一律在机关食堂就餐、不提供烟酒,压缩经费开支。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元,支出决算为1.05万元,完成预算的52.50%,决算数较预算数减少0.95万元,主要原因是减少没必要的培训次数,压缩经费开支。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元,支出决算为2万元,完成预算的50%,决算数较预算数减少2万元,主要原因是坚持少开会、开短会、不开没必要的会,减少经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年扶贫项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数864.03万元,执行数 833.23万元,完成预算的96.44%。主要产出和效果:通过项目实施,发现的问题及原因:2019年中省财政专项扶贫(以工代赈)项目未完成年初设定目标。主要原因是:该项目在前期立项、招投标环节延后,导致工程进度滞后,当年没有达到支付条件,导致预算未完成,下一步改进措施:加强与上级部门积极协调沟通。精心组织实施扶贫项目,加强扶贫项目资金管理,提高资金使用效益。要建立健全一套行之有效的政府领导和部门管理目标责任、考核及责任追究制度,明确相互应尽的职责、义务和应承担的责任,逐步建立专项扶贫资金使用效益评价体系,通过评价促进资金使用效益的提高。要积极探索和完善财政扶持项目配套资金报账制 管理办法,减少资金的损失浪费。                     




预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

庙沟村以工代赈项目(便民桥)

主管部门

紫阳县发改局

实施单位

洄水镇人民政府

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

30

0

0%

其中:省级财政资金

30

0

0%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

洄水镇庙沟村新建便民桥一座

主体已完工90%

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

便民桥建设

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

验收合格率

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

项目(工程)完成及时率

95%

90%

前期招投标延后导致工程进度滞后,下一积极与上级主管部门对接,加快施工进度

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

受益建档立卡贫困人口数

552

552

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

工程使用年限

30

30

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

以工代赈参与群众满意度

98%

98%

 

受益贫困人口满意度

100%

100%

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

  无

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

茶稻村安全饮水项目

主管部门

紫阳县水利局

实施单位

洄水镇人民政府

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

25.34

25.34

100%

其中:省级财政资金

25.34

25.34

100%

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

新建茶稻村安全饮水工程一座,(主要内容:铺设输水管道2100米、新建30立方蓄水池一座、过滤池1座、铺设配水管道全长4200米、入户配套96户)

已竣工验收

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

新建或改善贫困村饮水设施数量

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

验收合格率

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

项目(工程)完成及时率

100%

100%

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

贫困地区农村集中供水率

100%

100%

 

受益建档立卡贫困人口数

119

125

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

工程使用年限

30

30

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

受益贫困人口满意度

98%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

  无

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。



十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为621.28万元,调整预算数为1011.18万元,支出决算为974.39万元,完成预算的96.36%。决算数较预算数减少36.79万元,主要原因是压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共909.77万元,其中政府采购货物类支出22.62万元、政府采购工程类支出887.15万元。授予中小企业合同金额729.3万元,占政府采购支出总额的82.2%,其中:授予小微企业合同金额157.85万元,占政府采购支出总额的17.8%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

示例:截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。


 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。