索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0056 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县扶贫局 | 公开日期: | 2020年09月18日 |
内容概述 | 紫阳县扶贫局2019年部门决算 |
紫阳县扶贫局
2019年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
县脱贫攻坚指挥部办公室与县扶贫局合署办公,下设综合协调组(行政股),业务指导组、行业扶贫组(规划指导股、资金管理股),金融扶贫组(金融扶贫股),社会扶贫组(社会扶贫股),考核督查组,宣传引导组,信访维稳组等8个工作组和扶贫信息监测中心,主要职责如下:
(一)贯彻落实中省市脱贫攻坚、农业综合开发工作方针政策,制定全县配套政策措施和管理细则。
(二)编制脱贫攻坚、农业综合开发工作中长期规划和年度计划,农业综合开发资金筹集和管理。
(三)负责全县脱贫攻坚牵头抓总、综合协调、督查考核、业务指导,项目推进。
(四)指导、监督和检查脱贫攻坚、农业综合开发工作专项资金使用管理。
(五)组织精准识别扶贫对象,精准扶贫,精准脱贫。
(六)组织行业扶贫工作,创新社会参与扶贫开发机制。
(七)负责全县脱贫攻坚、扶贫及农业综合开发项目计划下达、实施备案、指导和监督检查验收工作。
(八)承担县脱贫攻坚指挥部日常工作。
(九)承办县政府交办其他事项。
(二)内设机构。
县扶贫开发局和下属副科级扶贫信息监测中心为同一决算单位,下达编制16名与扶贫局合署办公县脱贫办,设主任1名、副主任8名,设工作组8个,为非独立预决算单位,机关运行费用全为扶贫局列支。
二、部门决算单位构成
示例:纳入2019年本部门决算编制范围的单位共**个,包括本级及所属**个二级预算单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
紫阳县扶贫开发局 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制12人、事业编制4人;实有人员62人,其中行政18人、事业44人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支。
|
注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
3669.81 |
1、一般公共服务支出 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
39.2 |
|
|
9、卫生健康支出 |
18.49 |
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
3558.05 |
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
3669.81 |
本年支出合计 |
3615.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
57.39 |
年末结转和结余 |
111.46 |
收入总计 |
3727.2 |
支出总计 |
3727.2 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中: 教育 费 |
|
|
|
||||||
合计 |
3669.81 |
3669.81 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
3612.12 |
3612.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
21305 |
扶贫 |
3612.12 |
3612.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130501 |
行政运行 |
621.12 |
621.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130505 |
生产发展 |
2870 |
2870 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
121 |
121 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
编制部门:紫阳县扶贫开发局 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
3615.93 |
3615.93 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3558.05 |
534.05 |
3024 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
3558.05 |
534.05 |
3024 |
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
534.05 |
534.05 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
2870 |
|
2870 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
154 |
|
154 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
3669.81 |
1、一般公共服务支出 |
3615.74 |
3615.74 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
3558.05 |
3558.05 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
3669.81 |
本年支出合计 |
3615.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
57.39 |
年末财政拨款 结转和结余 |
111.46 |
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
3669.81 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3727.2 |
支出总计 |
3727.2 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
3615.74 |
3615.74 |
371.81 |
219.93 |
3024 |
|
|
208 |
一社会保障和就业支出般公共务 支出 |
39.2 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休财政事务 |
39.2 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出行政运行 |
39.2 |
39.2 |
39.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.49 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3558.05 |
3558.05 |
314.12 |
219.93 |
3024 |
|
21305 |
扶贫 |
3558.05 |
3558.05 |
314.12 |
219.93 |
3024 |
|
2130501 |
行政运行 |
534.05 |
534.05 |
314.12 |
219.93 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
2870 |
|
|
|
2870 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
154 |
|
|
|
154 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
591.74 |
591.74 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
371.81 |
371.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
143.13 |
143.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
114.24 |
114.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
54.38 |
54.38 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.02 |
2.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.2 |
39.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.49 |
18.49 |
|
|
30111 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
218.30 |
218.31 |
|
|
30201 |
办公费 |
29.81 |
29.81 |
|
|
30202 |
印刷费 |
14.21 |
14.21 |
|
|
30203 |
咨询费 |
7.74 |
7.74 |
|
|
30204 |
水费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30211 |
差旅费 |
34.01 |
34.01 |
|
|
30214 |
租赁费 |
53.1 |
53.1 |
|
|
30212 |
培训费 |
5.82 |
5.82 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.3 |
1.3 |
|
|
30226 |
劳务费 |
12.55 |
12.56 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.17 |
5.17 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
49.56 |
49.56 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.45 |
4.45 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
1.62 |
16,200 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
|
|
3.96 |
|
|
|
|
5.8 |
决算数 |
|
|
1.3 |
|
|
|
|
5.8 |
上年决算数 |
|
|
6.84 |
|
|
|
|
36.86 |
增减额 |
|
|
5.54 |
|
|
|
|
31.06 |
增减率 |
|
|
42 |
|
|
|
|
53 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 紫阳县阳扶贫开局 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入合计3669.81万元,较上年减少4638.07万元,主要减少原因财政扶贫专项涉农资金部分资金用于行业扶贫项目,由项目主管部门具体实施。
2019年度本年支出合计3615.74万元,比上年减少4606.59万元,主要减少原因整合用于其他部门扶贫项目。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3669.81万元,其中:财政拨款收入3669.81万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3615.74万元,其中:基本支出591.74万元,占16%;项目支出344.02万元,占84%;无经营性支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年一般公共预算财政拨款收入 3669.81 万元,较2018减少4638.07万元,同比减少 56%,主要减少原因财政扶贫专项涉农资金部分资金用于行业扶贫项目,由项目主管部门具体实施。
2019 年一般公共预算财政拨款支出3615.74万元,2018年 减少4606.59万元情况,同比减少56%,主要是2019年减少原因整合用于其他部门扶贫项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出3615.74万元,占本年支出合计的3615.7472%。与上年相比,财政拨款支出减少4606.59万元,减少56%,主要减少原因是整合用于其他部门扶贫项目。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为490.14万元,支出决算为3615.74万元,按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为490.14万元,支出决算为591.74万元,完成年初预算的20%。决算数大于预算数的主要原因是按照中省市要求脱贫攻坚公益性岗位增加各项费用。
2.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初无预算,支出决算为39.2万元,2019年初预算将养老保险缴费支出安排在农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)中。
3.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位卫生健康医疗支出缴费支出(项)。
年初无预算,支出决算为18.49万元, 养老保险缴费支出安排在农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)中。
4.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
年初无预算,支出决算为534.05万元,主要增加脱贫攻坚收官之年任务增加费用增加。
5、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
年初无预算,支出决算为2870万元,主要减少原因是整合用于其他部门扶贫项目
6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初无预算,支出决算为154万元,主要原因是公益性岗位临聘信息员费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出591.74万元,包括:人员经费支出373.43万元和公用经费支出218.30万元。
人员经费373.47万元,主要包括基本工资143.13万元,津贴补贴114.24万元,奖金54.38万元,机关事业单位养老保险缴费及职业年金39.2万元,基本医疗保险缴费18.84万元, 其他对个人和家庭补助支出1.62万元.
公用经费218.30万元,主要包括办公费29.81万元,印刷费14.21万元,咨询费7.74万元,水费0.05万元,邮电费0.53万元,差旅费34.01万元,租赁费53.1万元,培训费5.82万元,公务接待费1.3万元,劳务费12.55万元,其他交通费用49.56万元,工会经费5.17万元,其他商品和服务支出4.45万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元,支出决算为1.3万元,完成预算的67%。决算数较预算数减少2.66万元,主要原因是厉行勤俭节约,降低接待标准,禁止铺张浪费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.3万元,占67%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是公车改革后,我局公车全部交由公车中心,2019年,无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。公车改革后,我局公车全部交由公车中心,2019年无公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待20批次,300人次,预算为3.96万元,支出决算为1.3万元 ,完成预算的67%,决算数较预算数减少2.66万元,主要原因是厉行勤俭节约,降低接待标准,禁止铺张浪费。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为5.82万元,支出决算为5.82万元 完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是严格按照预算执行。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少(增加)0万元,主要原因是本单位无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金150万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。部门整体支出绩效自评得分 95分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2019年项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数150万元,执行数 150万元,完成预算的100%。
1、坚持以脱贫退出与脱贫人口“回头看”为核心,统筹安排、一体推进贫困人口动态调整、信息数据质量提升、“两类人群”摸底等工作,确保高质量完成年度目标任务。脱贫退出方面,按照《陕西省贫困退出工作实施细则》要求,执行严格贫困户、贫困村脱贫退出标准和程序,经过村级评议、镇村公示、县镇核查等程序,最终确定全县2019年度脱贫贫困户19745户57422人,动态调整结束后,全县剩余贫困户2076户3836人,贫困发生率降至1.27%,116个贫困村退出工作正在接受市级抽查。
2、全县累计建设通村通组道路1249公里,建成农村饮水工程680处,实施农村电网改造升级项目228个,完成中低压线路719.49公里,安装变压器386台,改造户表3.94万户,标准化村卫生室、村活动室、村文化广场建设全面完成,通村道路、安全饮水、电力入户脱贫退出指标全部达标,农村生产生活条件根本改善。
3、提高站位,坚决扛牢政治责任。坚持把抓好脱贫攻坚作为增强“四个意识”、做到“两个维护”的具体行动,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,定期召开县委常委会、县政府常务会、脱贫攻坚推进会等会议安排部署重点任务,研究解决重大问题。实行脱贫攻坚片区作战和县级领导联系1个镇、帮扶1个贫困村、包抓1项脱贫攻坚重点工作的“三个一”工作机制和驻村总队长制,完善“领导小组管总、指挥部统筹、片区主战、工作团主责、工作队主抓”五级攻坚体系。161个中省市县帮扶单位驻村扶贫,3708名干部及社会力量667人结对帮扶,实现“部门驻村、干部包户”全覆盖。建立常态化督查暗访机制,实行单项考核和一票否决,落实脱贫责任追究办法,以严肃督查问责推动脱贫攻坚工作落实。
4、根据年初预算产出指标要求,2019年度我局加强工作力度,改善工作方法,提高工作效率,在局领导干部的一致努力下,完成全年工作任务,相关产出指标均达到年初要求。
5、下一步改进措施:做好扶贫信息监测管理和动态调整工作。下一步我们将加强资金监管,提高资金使用效率,完善相关程序,更好全面完成各项工作任务。
预算(项目)绩效目标自评表
(2019年度)
专项(项目)名称 |
(部门预算项目或市级专项名称) |
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主管部门 |
县政府 |
实施单位 |
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额: |
150 |
150 |
100 |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
150 |
150 |
100 |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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目标1:全面落实贫困村脱贫退出7个标准,完成116个贫困村脱贫出列,对照贫困户脱贫5个标准,完成57522人贫困人口脱贫。目标2:对照巩固提升7个标准,巩固提升17个已出列村和已脱贫的18662户71762人脱贫成效。
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
全面落实贫困村脱贫退出7个标准,完成116个贫困村脱贫出列 |
≥100% |
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农村居民人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入70%以上 |
≥80% |
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时效指标
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农村自来水普及率达到 |
90% |
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电力入户率达到 |
100% |
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经济效益 指标 |
的贫困村有村集体经济或合作组织、互助资金组织; |
90% |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
贫困人口参加新型农村合作医疗和大病保险达到 |
100% |
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服务对象 满意度指 |
两率一度”评估结果达标(贫困户精准识别率、精准退出率达到 |
95% |
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满意 度指 标 |
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巩固提升17个已出列村和已脱贫的18662户71762人脱贫成效。 |
99% |
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以上的贫困村有村集体经济或合作组织、互助资金组织 |
90% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为18.6万元,支出决算为219.93万元,完成预算的108%。决算数较预算数增加201.33万元,主要原因是脱贫攻坚乡镇级信息中心中心临聘人员增加费用增加、脱贫攻坚单位驻村联村多等。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。