索引号 | zyxzfczj/2020-0037 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2020年08月10日 |
内容概述 | 紫阳县建设工程质量安全监督站2020年部门综合预算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
一、部门主要职责及机构设置
(一)宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量和安全生产方面的法律、法规、规范、标准。
(二)对建设、勘察、设计、施工、监理、检测等单位履行质量和安全生产行为实施监督。
(三)监督工作的主要内容:验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部(分项)工程和单位竣工验收进行现场监督;?监督检查建设工程实体质量及安全生产防护措施,审阅受监工程的有关资料。
(四)监督检查施工项目管理机构质量和安全生产责任落实情况及防护措施,及时纠正违法、违规行为。
(五)协助上级主管部门做好本地与工程质量和安全生产工作有关的法律、法规及强制性标准的培训,推动我县建设工程质量和安全生产工作稳步向前发展。
(六)公示受监工程质量、施工安全状况,接受并即时处理建设工程质量和安全生产的举报和投诉。
(七)组织参加各类建设工程质量和安全生产的检查,参与发生在本县区域内的工程质量、施工安全事故的调查处理工作。
(八)对全县的建筑工程起重机械、物料提升机等进行资料审核备案管理。
(九)加强组织。根据工作职责的总体要求,结合紫阳县的实际情况,成立了三个监督小组,是明确各监督小组及成员各自的工作职责、工作目标、重点工作任务、工作计划和保障措施。
(十)强化宣传。印发《陕西省建设工程质量和安全管理条例》、《陕西省塔式起重机、施工升降机、附着式脚手架和高处作业吊兰暂兴管理规定》、《紫阳县建设工程管理问责办法》、《建筑工程安全生产知识必读》等法规一千余册下发各参建单位,在城区广场开展宣传活动。通过信息平台及时发布工程质量和安全生产相关信息,让质量和安全生产责任深入人心。
(十一)狠抓重点。一是强化保障性住房监管。通过在工程开工后质量和安全生产监督方案制定,监督交底、竣工验收前监督抽查等控制手段,保证了结构安全和使用功能。二是抓好砼试块留置的专项治理。开展砼试块专项检查,要求全县工地设置砼标养设施,严格按照现行规范留置试块。三是开展现场表现突出问题专项治理。四是强化住宅分户验收。从验收人员、验收方案、程序、责任等方面进行进一步规范和约束。
二、2020年度部门工作任务
一、对县各房屋和市政在建工程质量、安全生产、扬尘治理检查情况进行检查,每月不不低于一次,重点项目不低于两次。二、参与监督各工程基础验槽、主体验收、竣工验收等关键性环节各责任主体单位履职行为。三、调查处理各房屋和市政在建工程质量、安全生产、扬尘治理各类问题、事故和信访投诉。四、审核各房屋和市政工程资料,办理建设工程监督申报和竣工备案手续。五、负责全县建设工程消防设计审查、验收、备案管理工作。六、参与行业扶贫、包村联户和主管局安排的其他工作事宜。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算,无二级预算单位
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
2 |
紫阳县建设工程质量安全质检站 |
|
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制5人,事业编制5人;实有人员9人,事业5人,临聘人员4人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入59.14万元,其中一般公共预算拨款收入59.14万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加0.96万元,主要原因是工资调整;2020年本部门预算支出59.14万元,其中一般公共预算拨款支出59.14万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加0.96万元,主要原因是工资标准调整。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入59.14万元,其中一般公共预算拨款收入59.14万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.96万元,主要原因是工资调整。2020年本部门财政拨款支出59.14万元,其中一般公共预算拨款支出59.14万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.96万元,主要原因是工资调整;
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出59.14万元,较上年增加0.96万元,主要原因是工资调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出59.14万元,其中:
(1)行政运行(2120101)59.14万元,较上年增加0.96万元,原因工资调整。
(2)其他城乡社区管理事务支出(2120199)59.14万元,较上年增加0.96万元,原因是工资调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出59.14万元,其中:
工资福利支出(301)50.46万元,较上年增加0.91万元,原因是工资标准提高。
商品和服务支出(302)8.24万元,较上年(减少)0.36万元,原因是移民搬迁工程减少。
对个人和家庭的补助(303)0.44万元,较上年相同。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出59.14万元,其中:
机关工资福利支出(501)50.46万元,较上年增加1.35万元,原因是工资标准提高,工资和福利支出增加;。
机关商品和服务支出(502)8.24万元,较上年(减少)0.36万元,原因是移民搬迁工程减少,差旅费同时减少。
对个人和家庭的补助(509)0.44万元,较上年相同。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.54万元,较上年(减少)0.06万元(0.1%),(减少)的主要原因是招待费减少;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;本部门无公务接待费;本单位无公务用车。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款59.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.24万元,较上年(减少)0.36万元,主要原因是移民搬迁工程减少,差旅费减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
公开表格.pdf