索引号 | 0000001170300201910047 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2019年07月19日 |
内容概述 | 紫阳县科协2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责和机构设置
(一)部门主要职责
1.贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》和《陕西省科学技术普及条例》,制定全县科普工作规划和全民科学素质行动计划并组织实施。
2.负责协调、组织“科技之春”、“科普活动周”“科普活动日”、“中国流动科技馆”、“科技大篷车”等群众性科普宣传活动。
3.负责编印科普系列图书资料,利用手机短信平台,建立科普报。开展科普示范和实用技术培训、推广工作,创建科普示范基地,发展科技示范户。
4.“基层科普行动计划”工作,由“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”两个子计划构成。与县财政局联合实施。
5.负责科普示范县、科普示范镇、科普示范村、科普示范社区、示范学校的创建、申报工作。
6.负责“一站一栏一员”建设工作,开展对科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员的组建、制作、培训和管理工作。
7.组织实施“基层科普行动计划”,负责“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”的典型培育、评选、推荐、申报、监督管理工作。
8.负责承担科协所属学会、协会、研究会、企业科协等社会团体的审批管理和日常联络工作,指导全县专业技术协会(研究会)开展各项活动。
9.协调科协系统多学科的学术交流、学术研讨、决策论证,推动学科发展、学术繁荣和人才成长,促进科技与经济的结合。
10.建好科技工作者之家,倾听科技工作者的建议和呼声,反映科技工作者意见和要求,维护科技工作者合法权益,团结科技工作者为县域经济社会发展服务。
11.负责科协系统的科技文献编审、学术评审、评选申报工作;组织科技工作者优秀论文、科技成果的推荐申报工作。为党委和政府举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。
12.审议和制定青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划并组织实施,负责组织科普示范学校、青少年科技教育基地创建工作,培养中、小学校科技辅导员,发展课外科学兴趣小组,开展各类青少年科技传播活动。
13.指导中、小学校青少年举办科技创新、科学发明、科幻绘画展览活动,负责中、省、市各项青少年科技创新竞赛活动参赛作品的选送工作。
(二)、机构设置
部门内设2个股室(行政股和综合业务股)。
二、2018年工作完成情况
1、全面启动科协系统深化改革。
2.开展或参与开展了“文化、科技、卫生”三下乡、“科技之春”、“科技活动周”、“科技工作者日”等活动。
3.积极开展各项评选活动。。
4.科协换届工作全面展开
5.全力聚焦产业发展,开展科技助力精准扶贫工作和技术培训服务,评选表彰了“基层科普行动计划”先进单位。。
6.加强科普宣传的阵地建设
7.开展“三长”制试点,成效明显
8.全力抓好脱贫攻坚包村帮扶工作
9、抓好党建工作,促进党风廉政建设。
三、部门决算单位构成情况
县科协是县委联系全县科技工作者的群众组织。是参照公务员、财政全额拨款的事业单位。
序号
单位名称
1
紫阳县科学技术协会本级(机关)
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、实有人员5人。由县退保办(单位)管理的离退休人员4人。遗属1人。
五、部门决算收支情况说明
(一)、本年度收入总体情况
1、2018年部门收入决算110.3万元,全部为财政拨款收入;较上年减少了3.1%,主要原因是本年度人员经费费减少所致。
2、本年收入构成情况:2018年财政拨款收入110.3万元,其中人员经费及公用经费72.3万元,专项业务费38万元。
3、本年支出构成情况:2018年本年支出合计130.43万元,其中:基本支出72.43万元,是为了保障单位正常运转而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的55.53%,项目支出58万元,占总支出44.47%。
(二)、2018年一般公共预算财政拨款支出总体情况
1、2018年部门支出决算130.43万元,较上年增加了36.67%,其中基本支出72.43万元,项目支出58万元,主要原因是17年度项目资金结余20万元由18年度支付。
2、一般公共服务支出130.43元。包括
(1)、行政运行77.43万元,是反映行政单位(包括实行公务员给你的事业单位)的基本支出。
(2)、科学技术普及53万元,是反映科学技术宣传、基层科普行动计划等业务支出。
3、本年支出构成情况:支出决算130.43万元,包括工资福利支出51.28万元、对个人和家庭的补助支出0.42万元(遗属补助)、日常公用经费支出20.73万元、行政项目支出58万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况:
年初预算数为0.84万元,全部为公务接待费,支出公务接待费0.23万元,与上年费用增加0.06万元,
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
无公务用车购置及运行维护费用支出
(3)公务接待费支出情况。
公务接待费0.23万元,接待人数9人次,与上年费用增加0.06万元,主要是上级检查次数增加
2、培训费支出决算情况:
2018年没有培训费支出。
3、会议费支出决算情况:
2018年没有会议费支出
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况,2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款38万元,主要是用于科普宣传,科普行动计划;通过上述项目实施进一步引导广大科技工作者积 极投身脱贫攻坚,广泛开展“创新争先行动”,帮助贫困户实现“增志脱贫”和“增智增收”,为打赢脱贫攻坚战提供坚强有力的人才、技术和公民科学素质保障。
七、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费支出情况
机关运行经费支出,20.73万元,比上年19.8万元增加运行费用0.93万元,增加4.7%,主要是脱贫攻坚工作增加了费用。
(二)、政府采购情况说明
2018年本部门政府采购支出总额共3.1万元,其中政府采购货物类支出3.1万元
(三)、国有资产占用情况
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用 经费支出