索引号 | 0000001170300201910064 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2019年07月19日 |
内容概述 | 原紫阳县招商局2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)职责任务
1、贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策,参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定,并组织实施。
2、承担县委、县政府安排的招商引资任务,牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作。
3、负责全县重点招商引资项目的策划、论证及评审等事务性工作,做好全县招商引资项目筛选及统筹管理,建立招商引资项目库;协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作;负责招商引资网络信息平台的维护和管理,发布招商项目信息;负责全县招商引资情况的汇总统计。
4、负责重大招商项目的推介、洽谈,提供投资咨询服务,配合各招商引资主体促进项目落地建设。
5、负责策划重大招商引资推介考察活动,牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各类经济合作活动;负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接,并组织好相关投资考察及招商洽谈活动。
6、参与全县重点招商引资项目的援建服务工作,协助投资商办理建审手续,协助组织外来企业对有关部门进行评议,配合搞好投资环境的优化及保障工作。
7、配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、综合股
负责综合管理,承担机关党务、政务和财务及资产管理工作;负责机关文秘、公文档案管理、会议筹备、公务接待及后勤服务工作;负责人大建议、政协提案的办理;负责组织实施本单位目标责任制督查考核及干部年度考核工作;制定全县招商引资政策、办法,参与制定全县招商引资发展规划。
2、招商股
负责招商引资项目的宣传推介,策划组织招商引资活动,拟订参加上级组织的经济合作洽谈活动工作方案;承担商务考察接待,负责组织项目洽谈签约;建立并完善在外创业成功人士信息库;负责搜集招商线索,做好招商工作动态信息的上报工作。
3、项目股
参与全县重点招商引资项目的策划包装、前期论证及立项工作;负责全县招商引资项目的征集、整理、筛选、贮备工作,建立招商引资项目库,编印紫阳县招商引资项目册;负责招商引资网络信息平台的维护和管理,做好招商引资项目、招商引资政策及有关信息的发布工作;负责各镇招商引资业务指导工作,承担招商引资项目的咨询服务。
4、投资服务股
负责重点招商引资项目及县内社会民间投资项目的援建服务工作,协助投资商办理建审手续,为项目建设积极创造条件;配合搞好投资环境的优化和保障工作,督促有关优惠政策的落实;协助组织外来企业对有关部门进行评议;负责全县招商引资项目建设进展情况的统计、通报和上报工作。
二、2018年度部门工作完成情况
全县共新签订重点招商项目31个,外资项目1个,亿元项目4个,项目履约率100%。高起点策划包装招商项目30个,我局牵头组织、县领导带队组团外出开展专题招商活动15次,组织点对点外出精准招商28次,促成了一批项目成功签约,全面完成了市县确定的年度目标任务,全县招商引资整体情况良好。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,原紫阳县招商局的部门决算只包括部门本级(机关)决算。(本部门名称由“紫阳县招商局”变更为“紫阳县招商服务中心”。)
序号 |
单位名称 |
1 |
原紫阳县招商局 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制13人,其中事业编制12人,工勤人员1人;实有人员10人,其中事业9人,工勤人员1人。单位无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度一般公共预算财政拨款收入262.91万元,年初结转和结余0.35万元;支出258.87万元,年末结转和结余4.38万元 ;2017年一般公共预算财政拨款收入171.68万元,年初结转和结余64.15万元;支出235.83万元,年末结转和结余0.35万元 ;2018年比2017年收入增加91.23万元,增长53.14%,支出增加23.04万元,增长9.77%。主要由于近年来招商任务逐年加重,外出考察及登门拜访客商较频繁,且2018年我部门牵头举办的外出招商会议次数增加,因此支出费用增加。
2、本年度收入全部是一般公共预算财政拨款收入。
3、本年支出258.87万元,全部为一般公共服务支出,其中基本支出205.40万元,项目支出53.48万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年财政拨款收入262.91万元,本年支出258.87万元。2018年比2017年收入增加91.23万,增长53.14%;2018年比2017年支出增加23.04万元,增长9.77%。主要由于近年来招商任务逐年加重,外出考察及登门拜访客商较频繁,且2018年我部门牵头举办的外出招商会议次数增加,因此支出费用增加。
2、一般公共预算财政拨款支出258.87万元。商贸事务支出258.87万元。招商引资支出258.87万元。其中基本支出205.40万元,主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出;项目支出53.48万元,主要用于日常公务运转及业务委托费用支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出205.40万元,其中:人员经费70.65万元、占基本支出 34.40%,其中:工资福利支出70.26万元,对个人和家庭的补助0.39万元;公用经费134.75万元,占基本支出 65.6%,其中:办公费10.85 万元,咨询费2.00万元,电费 1.13万元,邮电费0.49 万元,物业管理费0.04万元,差旅费31.34 万元,维修(护)费 0.11万元,租赁费0.6万元,会议费38.36万元,培训费 0.23 万元,公务接待费24.46万元,劳务费13.19万元,委托业务费3.00万元,公务用车运行维护费3.01万元,其他交通费用4.26万元,其他商品和服务支出1.68万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
年初预算数为1.08万元,全部为公务接待费。2017年支出21.84万元,2018年相对增加5.63万元,增长25.78%。主要由于2018年我部门牵头举办招商引资会议增加。
(1)因公出国(境)支出情况。
无因公出国(境)团组情况。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年未购置车辆,公务用车运行维护费支出3.01万元,比上年减少2.95万元,减少49.5%。因事业单位公车改革,本部门于2018年5月31号收回公务用车,公务用车运行维护费随之减少。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待250批次,1850人次,公务接待费支出24.46万元,超预算23.38万元,比上年增加8.59万元,增长54.12%,主要原因是近年来招商任务逐年加重,外出考察及登门拜访客商较上年频繁,因此招待费用增加。
2、培训费支出0.23万元,比上年减少0.06万元,基本持平,主要用于陕西日报社通讯员新闻写作培训、领导网络培训及会计继续教育培训。
3、会议费支出38.35万元,比上年增加24.11万元,主要原因是用于丝博会相关费用支出以及紫阳县走进泉州、深圳招商恳谈会等由我部门牵头举办的大型会议费用支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 262.91万元。主要用于招商引资工作,全年共新签订重点招商项目31个,外资项目1个,亿元项目4个,项目履约率100%。高起点策划包装招商项目30个,我局牵头组织、县领导带队组团外出开展专题招商活动15次,组织点对点外出精准招商28次,促成了一批项目成功签约,全面完成了市县确定的年度目标任务,全县招商引资整体情况良好。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出134.75万元,比上年41.33万元增加运行费用93.42万元,增加226%,因招商引资会议增加导致机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位无车辆;单价50万元以上的通用设备零台(套);单价100万元以上的通用设备零台(套)。2018年当年未购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。