索引号 | 0000001170300201910079 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2019年07月19日 |
内容概述 | 紫阳县道路运输管理所2018年部门决算说明 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、负责全县交通运输网络建设,组织指导客运站场建设,规划县内客运线路网络;负责县内客、货运输业务审批,机动车驾驶员培训,机动车维修业和运输服务业的经营许可和日常管理;负责道路运输统一单证的发放、回收、管理。
2、负责全县运输市场管理,维护好客、货运输秩序,打击非法营运,监督所有营运车辆的安全营运,管理运输企业,做好源头治超工作,对道路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查,调解运输纠纷,接待群众投诉。
3、负责做好全县旅游、货物流量、流向的调查研究和预测,制定本行业发展规划;掌握和提供道路运输经济状况;建立各类台账和各类统计数据收集、整理和上报,为上级制订发展规划和综合平衡工作提供依据。
4、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的运输工作,做好备战、抢险、救灾等物资的运输组织工作。
5、完成县交通运输局交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位事业编制11名,其中副科级领导职数1名。
二、2018年度部门工作完成情况
(一)坚持依法行政,规范道路运输行政许可行为
认真贯彻执行道路运输法律、法规和规章,履行道路运输管理职责,对道路运输许可项目认真进行清理,严格按照相关法规和《行政许可工作规范》相关规定依法进行许可,今年以来,受理客运车辆报废更新班线重新许可26件、货运车辆行政许可46件,全部按规定办结完毕,办结率达100%,促进道路运输管理规范化、标准化、精细化、精准化。
(二)强化客运源头安全监管,确保源头客运安全
加大客运站源头安全监管力度,落实驻站人员,增强其责任心教育,按照驻汽车客运站人员工作职责和工作规范要求,认真履行“三把关一监督”安全监管职责,认真填写驻汽车客运站工作日志并作好详细记录,督促企业严格执行“三不进站、八不出站”、“三品”检查和安全例检等安全管理制度的落实和完善,督促企业配足安全管理人员,严格按流程、项目、内容、规范对进站车辆进行安检;严格按出站规范检查出站客车营运手续、驾驶员证照、人数清点、系安全带情况、督促驾驶员进行安全承诺、安全提示、出站签单等;充分利用安检机作用,加强“三品”检查力度并做好登记,杜绝漏检一件旅客行包,对旅客可疑行包进行开包查看,确认无“三品”后方准上车;充分利用车辆动态监控作用,加大对营运车辆的动态监管并做好监控日志记录,严格做到“三个100%”(即:监控平台在线率100%,车辆在线率100%,违章车辆处罚率100%),督促企业落实管理人员包车、包线、包驾驶员制度,采取“人盯人、人盯车、人盯路”的方式,将“三包”责任落实到位,各责任人要监控好自己所包车辆和驾驶员每天、每趟的运行情况和活动情况,并及时制止各种违法违章行为,保证自己所包的车辆不出安全责任事故。全年对客运站安全检查24次,结合市处、各级检查存在的安全隐患,下发整改通知14次,督促企业限期进行了整改,并组织人员对整改落实情况进行验收。
(三)、开展货运车辆超限超载治理和重点货运源头企业监管,确保货运安全。
强化重点货运源头企业监管,建立巡查监管制度,对重点货运源头企业进行驻点巡查监管并做好相关检查记录,与重点货运源头企业签订不超限不超载安全责任书和承诺书。到目前,巡查监管12次。
(四)严格营运车辆管理和维护
督促客运企业按期对车辆进行二级维护保养。要求客运车辆必须在企业委托的有资质的二级维护企业进行维护保养,严禁私自到公司委托以外企业进行二级维护,维护时,公司要落实专人全程跟踪监督,车主必须服从二级维护企业的处理;落实营运车辆安检制,坚持对班线客车实行趟次安检,对农村客运车实行每日出车前安检;对2000多个道路运输证进行年审。确保车辆技术状况良好,杜绝因车辆机械原因发生事故。
(五)继续开展打非治违行动,强化道路运输市场和维修市场监管
通过“道路运输平安年”活动以及“打非治违”和“两客一危”专项整治行动等要求,以客运车超速超载、货运车超限超载和擅自改(拼)装车辆、汽车维修擅自改装拼装机动车和出摊占道经营、非法客运等为重点,开展集中整治。
截至目前,出动执法车1200余辆次,执法人员6000余人次,查处、纠正各类违法违章110余次,其中:无证“黑车”52辆次、非法营运车40辆次,客运车违法超载超速的8辆次、无客运从业资格证驾驶客运车3辆次,有力打击了违法违规经营行为,促进了道路运输市场安全、规范、有序、健康发展。
(六)开展道路运输安全隐患排查治理
建立每月安全隐患排查制度,深入企业、道路开展隐患排查。今年以来,通过安全例检、“三品”检查排查一般客运安全隐患80余起,全部进行整改,消除事故隐患;加强车辆动态监控和路检路查,排查客运车超速超载8起,全部严格按照“六严禁”规定进行处理。通过安全隐患排查治理,将事故隐患消除在萌芽状态,确保道路运输安全。
(七)强化道路运输信息化建设
认真贯彻交通运输部《道路运输车辆动态监督管理办法》(第5号令),进一步规范重点营运车辆动态监控管理。对全县483辆客运车(班线客运、农村客运、出租和公交)全部安装全部安装车辆动态监控,实行动态监管;督促货运企业(含危货)严格按《办法》要求,安装、使用卫星定位监控平台及车载终端设备并使用我市备案的营运商提供的车辆动态监控系统,对未安装、使用和联网联控的车辆,坚决不予核发和年审道路运输证,到目前,12吨以上的货运车辆已经全部安装,实现了有效的车辆动态监控;通过严把车辆年审关、准入关,有力推进了我县重点营运车辆监控系统走集约化、标准化、规范化的路子。
(八)完善制度和考核
年初各股室和企业层层签订《安全生产责任书》,对安全生产目标管理情况严格进行考核,落实安全生产监管制度和“一票否决”制度,将安全生产绩效作为对全所干部职工年度考核和领导班子考核的重要指标之一。
(九)、加强执法队伍建设,提高执法水平
以人为本,强化“三基”(基层建设、基础工作、基本素质)建设,从综合管理、管理制度规范化建设、行政执法规范化建设、执法队伍职业化建设等五个方面完善自身建设。积极参加省、市、县组织各项培训,全年参与培训120人次。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算只包括部门本级决算,没有下属事业单位决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
紫阳县道路运输管理所本级(机关) |
2 |
…… |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员5人,其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。
本单位2018年财政拨款收入88.6万元,较2017年度43万元增长106.46%,本单位是2018年才将其人员和经费下划到由本县进行全额预算拨款,支出85.32万元较2017年支出43万元增加98.42%,主要是:本单位是2018年才将其人员和经费下划到由本县进行全额预算拨款。
2.本年度收入构成情况。
本年收入88.6万元,由财政全额拨款,其中:人员经费拨款37.53万元,公用支出拨款2.79万元,项目支出拨款45万元。
3.本年度支出构成情况。
本年总支出85.32万元,其中:基本支出40.32万元,项目支出45万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
本单位2018年财政拨款收入88.6万元,较2017年度43万元增长106.46%,本单位是2018年才将其人员和经费下划到由本县进行全额预算拨款,支出85.32万元较2017年支出43万元增加98.42%,主要是:本单位是2018年才将其人员和经费下划到由本县进行全额预算拨款。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
本年度财政预算拨款支出85.32万元,其中:2140112公路运输管理支出85.32万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度财政预算拨款基本支出40.32万元,其中:人员支出37.53万元,公用支出:2.79万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算0.6万元,2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.6万元,上年支出0元,本年支出为0元。因公出国(境)团组情况为0、公务用车购置运行情况及保有情况为0、公务接待国内公务接待的0批次、0人数、0金额。
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,无增减变化。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,无增减变化。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,无增减变化。
2.培训费支出情况。
本单位培训费0.04万元。
3.会议费支出情况。
本单位无会议经费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,共涉及资金 45万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。财政预算的道路运输专项业务工作经费。主要用于交通运输网络建设、交通运输的正常营运,聘用人员劳务支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位机关运行经费47.79万元。2018年才下划到县级,没有可比性。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。