索引号 | 0000001170300201904068 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2019年03月18日 |
内容概述 | 紫阳县道路运输管理所2019年部门综合预算说明 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
负责全县道路运输行业统筹、协调、服务、监督和管理、主管道路客货运输、搬运装卸、运输服务、车辆维修、规费征收、运政稽查、驾驶员培训管理等工作。
(二)内设机构
本部门内设3个办公室(办公室、稽查室、财务室3个股室)
二、2019年年度部门工作任务
(一)不断提高客运社会满意度
1、开展互联网影响下的客运发展趋势调研。探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势,引导客运企业转型升级。
2、加快公交发展。推行绿色公交,加大公交基础设施建设,优化公交线路和站点,加快公交车辆更新升级,推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。
3、进一步推进城乡客运一体化发展。推动班线公车公营和公司化改造,逐渐淘汰不符合技术标准的客运车辆。
4、加强出租车行业管理。严厉打击出租车违规经营行为,开展出租汽车优质服务月活动;组织爱心送考公益活动。
5、积极做好元旦、春节、五一、十一等假日道路运输保障工作。
(二)加强道路运输市场监管,规范道路运输市场秩序
1、开展道路运输市场整治,对重点区域、重点场所、重点路段、客货源集散地、非法驾培点等违法违规车辆和不规范经营行为进行查处,规范运输市场秩序。
2、联合交警开展“打非治违”专项行动,同时不间断进行联合稽查。重点对违法经营的“黑车”、“两客一危”车辆、违规经营的出租车进行严厉查处。
(三)切实履行安全监管职责
1、严格落实安全生产“两个主体”责任,增强法律意识、责任意识,层层落实责任制。
2、开展隐患排查,消除安全隐患。采取“四不两直”方式进行安全隐患排查、检查,夯实安全管理基础。
3、突出重点,强化监管。强化对危险货物运输、长途客运等重点运输、“两客一危”车辆和重点领域的监管,防范重特大事故发生;进一步落实车辆动态管理办法,确保对运营车辆进行实时管控。
4、制定完善各种应急预案,组织开展应急演练。
(四)加强执法队伍建设,不断提高依法行政能力
1、推进法制运管建设,增添工作新动力。加强法制宣传和法律法规的学习,不断提高干部职工的法律意识和法律素养,提高依法行政的能力和水平。
2、加强信息化建设。不断完善查处分离、罚缴分离制度,努力创新执法方式,提高执法效果,规范执法行为。
3、加强与法院的沟通、交流,争取继续得到他们的理解、支持和帮助,着力打造法制运管。
4、加大依法管理力度。转变工作理念,创新工作方法,主动适应新形势,对各类违法违规行为,依法严厉查处。做好行业矛盾纠纷排查和化解工作,维护行业总体和谐稳定。
(五)加强党的建设和党风廉政建设
坚持党要管党、全面从严治党的要求,坚持“一岗双责”,加强党的基层组织建设,制度完善各项制度,提高党建水平;深化党章、党规学习;加强廉洁自律教育,继续深入开展“两学一做”活动,全面提升干部职工综合素质。坚持深入学习贯彻落实党的有关会议精神,以党建工作为切入点,进一步解放思想、理清思路、转变作风、找准问题、明晰目标,着力加强思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,全面提高运管处党的建设科学化水平,为实现运管工作持续健康发展提供坚强政治动力和思想组织保证。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成来看。本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员5人,其中事业5人。单位管理的离退休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备2019年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款100.22万元 。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
运管所2019年度收入预算100.22万元,与上年相比增加16.26万元,原因是人员工资基数提高。
2019年本部门预算收入100.22万元,其中一般公共预算拨款收入100.22万元、2019年本部门预算收入较上年增加16.26万元,主要原因是人员工资基数提高;2019年本部门预算支出100.22万元,其中一般公共预算拨款支出100.22万元、2019年本部门预算支出较上年增加16.26万元主要原因是人员工资基数提高。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入100.22万元,其中一般公共预算拨款收入100.22万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.26万元,主要原因是人员工资基数提高;2019年本部门财政拨款支出100.22万元,其中一般公共预算拨款支出100.22万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.26万元,主要原因是人员工资基数提高。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出100.22万元,较上年增加16.26万元,主要原因是人员工资基数提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出100.22万元,其中:
(1)行政运行(2140101)55.22万元,较上年增加16.26万元,原因是人员工资基数提高;
(2)一般行政管理事务(2140102)45万元,与上年持平;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出100.22万元,其中:
工资福利支出(301)51.2万元,较上年增加16.26万元,原因是人员工资基数提高;
商品和服务支出(302)48.60万元,与上年持平元;
对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,与上年持平;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出100.222万元,其中:
机关工资福利支出(501)51.2万元,机关商品和服务支出(502)48.60万元,对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元,与上年持平。其中;公务接待费0.60万元,与上年持平。本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费及运行维护费。无会议费和培训费。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年当年机关运行经费预算安排48.60万元,与上年持平。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购支出。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。