索引号 | 0000001170300201811036 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2018年03月09日 |
内容概述 | 紫阳县妇女联合会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开内容 |
一、部门主要职责
1、团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,积极为全县经济建设做贡献。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
5、为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、坚持正确的政治方向,以党建带妇建,团结带领广大妇女坚定不移跟党走。重点宣传好党的十九大及省、市、县两会精神,把党的主张和声音及时传递给妇女群众,促进党的最新精神和理论成果深入人心,落地生根,引领广大妇女听党话,跟党走,做党的好女儿。继续紧跟生态文明和新民风建设步伐,开展“最美家庭”、“好婆婆”“好媳妇”、等评选活动,选树一批特色家庭。
2、继续将脱贫攻坚作为单位头等大事来抓,抓早抓好,早安排早布置,不折不扣抓落实,群众不脱贫,干部不脱钩,扶贫政策宣传到位,把优惠政策落实到位,充分利用行业优势,协调各方面力量,全面完成脱贫攻坚工作任务。
3、继续深入推进妇女“巾帼建功”、“巾帼脱贫”活动,与劳动保障部门配合为妇女富余劳动力提供就业创业服务,做好家政服务培训,打造紫阳家政品牌。积极争取帮助困难妇女儿童的公益项目。引导妇女自谋职业、自主创业、灵活就业。
4、维护妇女儿童合法权益。加强群众来信来访矛盾纠纷调解和反家庭暴力维权、反邪教、禁毒工作,教育引导妇女增强公民意识、强化公民责任,推进男女平等基本国策和妇女的合法权益在各个领域中真正得到落实。
5、继续实施妇女儿童民生项目工作,2018年重点是母亲健康快车——导乐分娩服务项目和提高婚前医学检查率项目。同时做好困难妇女儿童维权救助,使更多的妇女儿童受惠。
6、强化妇联组织建设工作。形成以兼职副主席,妇联执委、妇女代表等为补充的妇女工作队伍。充分发挥妇联执委和妇女代表作用,与贫困妇女一对一结对帮扶。做好妇联干部培训,丰富理论文化知识,提升妇女儿童服务水平。
7、管好、用好妇联微博、微信等媒体,推动各镇妇联实现微博、微信“全覆盖”。建立健全妇联网络信息管理机制,建设妇联网络宣传员队伍。
8、巩固家庭教育示范基地,建设家庭教育指导服务中心,推进家庭教育、学校教育、社会教育三者有机结合。结合本地实际,逐步建立起正规化、系统化、科学化的教育模式,努力提升家庭教育整体水平。
三、部门预算单位构成
我会属于人民团体,不内设机构,经费属于财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中事业编制5人;实有人员4人,其中行政3人、事业1人。由县退保办(单位)管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门未预算安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款42.55万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2017年预算49.9万元,基本支出39.9万元,项目年支出10万元。2018年预算42.55万元,基本支出32.55万元,项目年支出10万元。基本支出预算减少7.35万元。减少原因是单位退休干部3人移交县退保办管理。
(二)财政拨款收支情况。
2017年财政拨款预算49.9万元,基本支出39.9万元,项目年支出10万元。2018年财政拨款预算42.55万元,基本支出32.55万元,项目年支出10万元。基本支出预算减少7.35万元。减少原因是单位退休干部3人移交县退保办管理。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年财政拨款预算49.9万元,基本支出39.9万元,项目年支出10万元。2018年财政拨款预算42.55万元,基本支出32.55万元,项目年支出10万元。基本支出预算减少7.35万元。减少原因是单位退休干部3人移交县退保办管理。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2017年预算拨款49.9万元,行政运行39.9万元,其中人员经费支出36.39万元,公用经费支出3.6万元。一般行政管理事务10万元。
2018年预算拨款42.55万元,行政运行32.55万元,其中人员经费支出29.67万元,公用经费支出2.88万元。一般行政管理事务10万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2017年预算拨款49.9万元,工资福利支出34.36万元,对个人和家庭补助支出2.03万元,商品和服务支出3.6万元。项目年支出10万元。
2018年预算拨款42.55万元,工资福利支出26.43万元,对个人和家庭补助支出0.42万元,商品和服务支出5.7万元。项目年支出10万元。减少原因是单位退休干部3人移交县退保办管理。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。2017年三公经费6000元,其中接待费6000元,2018年三公经费4800元,其中接待费4800元,比上年减小0.12万元,主要是2018年单位人员减少。本年度无公务用车购置费及运行费、因公出国(境)费。
(七)机关运行经费安排情况。
2017年机关运行经费预算13.6,2018年机关运行经费预算15.7万元。增加2.1万元,原因是公务交通补贴计入机关运行经费。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
紫阳县妇女联合会
2018年3月9日