索引号 | 0000001170300201811065 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2018年03月09日 |
内容概述 | 紫阳县文广旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算公开内容 |
一、文广旅游局主要职责
(一)贯彻落实中省市关于维护文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规,拟定全县维护文物旅游产业规划和年度计划并组织实施;负责推进全县维护文物旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革;文化旅游新经验的推广应用;拟定旅游产业管理规范性文件文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施。负责全县广播电视覆盖实施和管理;建立健全广播电视村村通工资长效机制,构建农村广播电视的公共服务体系;拟定全县文物保护及非物质遗产保护规划,优秀民间文化和地域文化的传承普及工作;组织全县维护市场综合执法工作;文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理;组织协调全县维护市场“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的案件;指导文化文物旅游广电系统教育培训和人才培训计划,组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。
二、2018年部门主要工作任务
(一)工作思路:1、3月底前筹备召开全县全域旅游实施推进会。年内完成游船画舫建设,规划运营县城至焕古、汉王、洞河、瓦房等水上旅游线路,县城至青中、瓦房茶山生态观光及蒿坪金石黄金村休闲养生旅游线路,督促全面提升精品民宿、特色民居等旅游服务设施建设。继续做好瓦房会馆小镇、焕古硒茶小镇援建工作。
2、年内继续实施文笔山和任河漂流AAAA级旅游景区创建工作。11月底前完成擂鼓台风景名胜区规划设计和观光步道、游客服务中心、沿途道教文化景点观景休憩平台等改造提升和建设,力促任河漂流综合楼内装修并投入使用,修建观光玻璃桥。
3、加大旅游宣传营销,积极筹备参加西洽会、龙舟节等省市文旅推介活动和招商工作,组织策划开展“春季茶歌体验、仲夏亲水欢乐、金秋大美紫阳、冬日养生问道”四季旅游文化主题活动,努力提升紫阳旅游的知名度和美誉度。
4、年内建成紫阳县游客接待服务中心,完善提升入口广场旅游服务设施。7月底组建成立“半亩农旅公司”,并投入运营。深入开展
5、年内完成全县38个贫困村综合文化服务中心建设,加强基层公共文化服务体系建设的督察指导工作;完成县文化馆、图书馆的升级改造;继续开展送文化下乡活动,组织文艺小分队,完成惠民下乡演出80场以上;深入开展扫黄打非进基层工作,配合开展文化市场改革工作。
6、12月底前完成高桥廊桥(东、西两座廊桥)维修工程;北五省会馆古建筑彩画修复;江西会馆布展,并对游客开放。
7、11月底前完成四级广播建设,全面覆盖全县17个镇及175个行政村;全年完成有线电视户户通入户1.5万户;继续实施电影进村惠民放映工作,确保年度任务顺利完成。
按照文旅兴县战略部署,建设文化旅游接待中心,擂鼓台旅游建设。文化突出文艺精品创作、旅游文化活动开展、公共文化设施建设三大重点;旅游突出景区建设、配套设施、服务体系、市场运营、宣传营销五大重点,一手抓硬件,一手抓软件,务实推进文旅融合,聚焦重点精准发力,倾力推动全县文化旅游产业追赶超越发展。
三、文广局构成及经费管理方式
紫阳县文广旅游局机关由8个股室及下属3个二级单位(文化馆、电视台、民歌中心),3个单位经费实行独立核算。
四、文广局人员情况
我局是行政事业单位,行政编制人员12人、事业编制18人。2018年在岗人员21人、离休工人1人、退休人员43人,遗属人员4人。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,固定资产账面234万元,单位占地面积3429.5平方米,图书借读机一台、图书二批、装订机2台、广播发射机1台等办公设备。
六、文广局绩效目标说明
2018年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款245.61万元。
七、2018年文广局预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
文广局2018年收入预算为245.619万元,比上年预算收支减少1.11%,减少原因为调出人员6人,人员经费相应减少。2018年支出预算为245.619万元。
(二)财政拨款收支情况
文广局2018年财政拨款收支预算为245.61万元,比上年预算收支减少1.11%,原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,一般公共预算拨款收入为245.61万元,比上年预算收支减少1.11%,原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年预算支出245.61万元,按功能科目分类:文化体育与传媒支出245.61万元,其中行政运行205.61万元,其他文化支出40万元。比上年预算收支减少1.11%,原因同上。
3、支出按经济分类的明细情况。
2018年预算支出245.61万元,按经济科目分类:基本工资88.58万元、津贴补贴46.98万元、奖金和绩效工资42.64万元、其他工资福利支出0.29万元、公务费13.2万元、公务接待费2.64万元,其他交通费用9.72万元、其他商品服务支出40万元、生活补助1.56万元。比上年预算收支减少1.11%,原因同上。
(四)政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年收支预算公务接待费2.64万元,比上年减少1.08万元,减少原因为调出人员6人,无公务用车车辆。无因公出国(境)费。
(七)机关运行经费预算情况。
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算55.84万元,其中:公用经费比2017年减少6.48万元,减少原因为调出人员6人;专项业务经费40万元,比2017年增加10万元,增加了“两馆”活动经费文化及图书购置费。
(八)政府采购情况。
2018年预算政府采购资金73万元,全部是政府采购货物类预算。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
紫阳县文广旅游局
2018年03月09日