索引号 | 0000001170300201811063 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2018年03月09日 |
内容概述 | 紫阳县道路运输管理所2018年度部门预算及“三公”经费预算公开内容 |
一、部门主要职责
负责全县道路运输行业统筹、协调、服务、监督和管理、主管道路客货运输、搬运装卸、运输服务、车辆维修、规费征收、运政稽查、驾驶员培训管理等工作。
二、年度部门主要工作任务
(一)不断提高客运社会满意度
1、开展互联网影响下的客运发展趋势调研。探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势,引导客运企业转型升级。
2、加快公交发展。推行绿色公交,加大公交基础设施建设,优化公交线路和站点,加快公交车辆更新升级,推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。
3、进一步推进城乡客运一体化发展。推动班线公车公营和公司化改造,逐渐淘汰不符合技术标准的客运车辆。
4、加强出租车行业管理。严厉打击出租车违规经营行为,开展出租汽车优质服务月活动;组织爱心送考公益活动。
5、积极做好元旦、春节、五一、十一等假日道路运输保障工作。
(二)加强道路运输市场监管,规范道路运输市场秩序
1、开展道路运输市场整治,对重点区域、重点场所、重点路段、客货源集散地、非法驾培点等违法违规车辆和不规范经营行为进行查处,规范运输市场秩序。
2、联合交警开展“打非治违”专项行动,同时不间断进行联合稽查。重点对违法经营的“黑车”、“两客一危”车辆、违规经营的出租车进行严厉查处。
(三)切实履行安全监管职责
1、严格落实安全生产“两个主体”责任,增强法律意识、责任意识,层层落实责任制。
2、开展隐患排查,消除安全隐患。采取“四不两直”方式进行安全隐患排查、检查,夯实安全管理基础。
3、突出重点,强化监管。强化对危险货物运输、长途客运等重点运输、“两客一危”车辆和重点领域的监管,防范重特大事故发生;进一步落实车辆动态管理办法,确保对运营车辆进行实时管控。
4、制定完善各种应急预案,组织开展应急演练。
(四)加强执法队伍建设,不断提高依法行政能力
1、推进法制运管建设,增添工作新动力。加强法制宣传和法律法规的学习,不断提高干部职工的法律意识和法律素养,提高依法行政的能力和水平。
2、加强信息化建设。不断完善查处分离、罚缴分离制度,努力创新执法方式,提高执法效果,规范执法行为。
3、加强与法院的沟通、交流,争取继续得到他们的理解、支持和帮助,着力打造法制运管。
4、加大依法管理力度。转变工作理念,创新工作方法,主动适应新形势,对各类违法违规行为,依法严厉查处。做好行业矛盾纠纷排查和化解工作,维护行业总体和谐稳定。
(五)加强党的建设和党风廉政建设
坚持党要管党、全面从严治党的要求,坚持“一岗双责”,加强党的基层组织建设,制度完善各项制度,提高党建水平;深化党章、党规学习;加强廉洁自律教育,继续深入开展“两学一做”活动,全面提升干部职工综合素质。坚持深入学习贯彻落实党的有关会议精神,以党建工作为切入点,进一步解放思想、理清思路、转变作风、找准问题、明晰目标,着力加强思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,全面提高运管处党的建设科学化水平,为实现运管工作持续健康发展提供坚强政治动力和思想组织保证。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
序号 |
单位名称 |
1 |
道路运输管理所(经费实行独立核算) |
四、部门人员基本情况
紫阳县道路运输管理所为事业单位,内设办公室、稽查室、财务室3个股室,机关人员编制为11人,事业编制11人;实有5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
固定资产账面267万元,小车1辆。
六、部门预算绩效目标
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款83.96万元 。
七、2018年部门预算收支情况
(一)2018年部门预算收支情况
运管所2018年度收入预算83.96万元,与上年持平。
(二)财政拨款收支情况
运管所2018年度财政拨款收入83.96万元,支出83.96万元,与上年持平。
(三)公共预算拨款支出明细情况
1、支出按功能分类的明细情况
行政运行(2140101)38.96万元,与上年持平。
一般行政事务管理(2140102)45万元,与上年持平。(用于公路运输管理经费及临聘人员经费)
2、支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出预算为83.96万元,其中:工资福利支出34.94万元,与上年持平,对个人和家庭补助支出0.42万元,与上年持平商品服务支出3.6万元,与上年持平,专项业务经费支出45万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2017年三公经费0.6万元,2018年三公经费0.6万元,无变化。
公务用车运行维护费因公务用车改革,无预算。因公出国(境)费无预算。
(七)机关运行经费安排情况。
2017年度公务费按6000元/人/年预算3.6万元,2018年预算3.6万元。
(八)政府采购情况
2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
紫阳县道路运输管理所
2018年3月9日