索引号 | 0000001170300201811003 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县财政局 | 公开日期: | 2018年03月09日 |
内容概述 | 紫阳县人民政府办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算公开内容 |
一、主要职责
(一)协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
(二)负责县政府会议的筹备工作,协助县政府领导同志组织实施会议确定事项。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文
(四)研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(五)根据县政府领导同志的指示,对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。
(六)负责督查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的落实情况,并及时向县政府领导报告。
(七)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件或重大事故。
(八)围绕县政府总体工作部署,组织调查研究,收集整理信息,反映工作动态,提出合理建议。
(九)负责人大代表批评、建议和意见、政协委员提案的办理工作。
(十)负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。
(十一)负责协助县政府组织实施政府法制、政府信息、外事侨务、应急管理、无线电管理和关心下一代工作。
(十二)负责县政府机关后勤服务及外事接待工作。
(十三)负责县政府政务公开,指导监督全县政务和信息公开工作
(十四)负责县政府日常值班工作,及时报告重要情况传达并督查落实县政府领导同志的指示。
(十五)办理县政府领导交办的其他工作。
二、2018年度主要工作任务及目标
2018,县政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作,以提升服务质量和效益为中心、提高队伍素质和工作水平为重点,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,自觉践行“四个全面”战略布局、“五大发展”理念,务实苦干、奋勇争先,力争办公室工作再上新台阶、再出新亮点,为全县社会经济平衡较快发展做出新贡献。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
紫阳县人民政府办公室属于行政单位,下设县关心下一代工作委员会办公室、县外事侨务办公室、县人民政府信息中心、县政务服务中心、县人民政府应急管理办公室、后勤服务中心、信访接待中心。内设督查室、政务股、综合股、机要股、法制股、信访股6个股室。紫阳县政府办为财务独立核算单位,除县政务服务中心、信访接待中心和关工委经费实行独立核算外,其他下属事业单位均纳入办公室财务统一核算,经费是财政全额拨款。
四、单位人员情况
截止2017年12月底,紫阳县政府办编制人数70人,实有人数46人、退休人员12人、遗属补助人员4人。
五、单位国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,紫阳县政府办共有车辆7辆,机房服务器、交换机、VPN等设备。2018年部门预算安排购置办公用电脑10台、打印机4台、办公家俱10套。
六、部门预算绩效目标
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款917.64万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年,县政府办收入预算917.64万元,较上年度减少4.72万元,全部为一般公共预算拨款预算,减少的主要原因是退休人员预算划转至县退保办。
2018年,县政府办支出预算917.64万元,包括人员经费和公用经费支出747.64万元,占支出总额的81.47%;专项业务经费支出170万元,占支出总额的18.52%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少0.51%,减少原因同上。
(二)财政拨款收支情况
2018年,县政府办财政拨款收支917.644万元,较上年度减少0.51%,减少原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,县政府办财政拨款收支917.644万元,较上年度减少0.51%,减少原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况
2018年预算支出917.64万元,按功能科目分类:行政运行747.64万元、一般行政管理事务170万元。与去年相比,行政运行增长3.7%,一般行政管理事务减少15.84%,增减变化的主要原因主要是预算科目之间的调整细化。
3、支出按经济分类的明细情况
2018年预算支出917.64万元,按经济科目分类:基本工资136.96万元、津贴补贴146.74万元、奖金11.42万元、其他工资福利支出0.2万元、办公费25万元、印刷费25万元、咨询费2万元、手续费2万元、电费30万元,邮电费50万元、差旅费20万元,维修(护)费80万元、租赁费15万元、会议费140万元、培训费2万元、公务接待费40万元、劳务费50万元、委托业务费10万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费用45.48万元、其他商品服务支出23.8万元、生活补助2.04万元、其他对个人和家庭的补助6万元。
(四)政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。
(六)部门“三公”经费等预算情况
2018年“三公”经费支出预算88万元,其中公务接待支出预算40万元,与上年支出预算持平,我办将严格按照行政单位公务接待管理规定的相关文件精神执行接待工作;公务用车(执法执勤车)运行维护费支出预算48万元,与上年支出预算持平。我办无因公出国(境)预算经费。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算583.8万元,其中:公务费413.8万元,专项业务经费170万元。比2017年增加4.9万元,原因是人员增加导致标准公务费增加。
(八)政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共10万元,其中政府采购货物类预算10万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
紫阳县人民政府办公室
2018年3月9日