紫阳县航务管理局2016年部门决算公开

索引号 0000001070000201708012 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县财政局 公开日期: 2017年08月04日
内容概述 紫阳县航务管理局2016年部门决算公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

紫阳县航务管理局(陕西省紫阳县地方海事处)为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所(陕西省港航监督处紫阳监督站)合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》(紫编发〔2001〕12号)批准组建成立,核定事业编制12名,现有在编职工10人。由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是:1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责;2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责;3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责;4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。

(二)2016年度部门工作完成情况

1、安全态势稳定

一是春运期间,组织安全检查组4个,400余人次参加,检查船舶177艘,查处违法行为2起,经济处罚3000元,整改安全隐患1个。

二是深入开展隐患排查治理攻坚行动。按照市海事局和县交通运输局的决策部署,强化港航安全生产现场监管,认真落实各项安全责任,细化工作职责,明确工作目标,推动各项安全监管工作,结合辖区水域特点,及时制定了相关隐患排查监管和风险预防控制制度,细化隐患排查工作内容,优化排查方案,强化乡镇渡口、水工作业区、水上旅游等重点航段、水域的日常巡航监管和蹲点驻守工作,对紫阳港客运码头实行全天候现场监督。突出抓好客(渡)船的现场监管。海事执法人员加强了渡口码头和重点水域的安全检查,对发现的安全隐患,做到及时督促整改,保障通航安全。行动开展以来累计出动海巡艇180余艘次,执法人员900余人次。发放传单、宣传册1500份,张贴宣传标语200份。共检查各类船舶1500艘次,码头设施12处,查处隐患1处,违章2起,行政处罚2起,有力地打击了各类违法行为,有效维持了辖区港航行业安全生产的稳定形势。

三是充分利用短信平台迅速传递讯息的优势,在汛期等重点时段及时发布气象、汛情信息,效果显著,全年没有发生因预警信息滞后造成的水上安全生产事故。

四是是坚持自查、督查、巡查相结合,多管齐下,加大水上交通安全现场监管,严厉打击各类违法行为。每月对洞河至汉城航段至少进行2次例行安全检查。

2、专项整治活动成效显著

一是开展“安全生产月”活动。我局积极开展了水上安全生产宣传教育活动,通过摆展台、发册子、拉标语、发信息等各种宣传手段普及水路安全生产政策法规、安全常识等,形成有力的水上安全社会氛围。

二是深化渡口渡船专项整治活动。在全县范围内开展了渡口渡船专项整治工作。对发现的安全隐患及时予以整改。

三是开展“防治船舶污染水域环境”专项整治活动。对违规排放舱底水的违法行为进行了严厉打击。

四是开展采砂作业船舶专项整治活动。

五是开展了创建“平安船舶”专项行动。开展了水运企业检查和船舶现场检查。督促企业落实安全管理主体责任,及时整改安全隐患。

各项专项活动领导重视,工作细致,狠抓落实,取得了显著效果,确保了我县水上交通安全态势平稳。

3、水上交通突发事件应急救援演练圆满成功

2016年精心组织开展了我县有史以来最大规模的水上交通突发事件应急救援演练。10月20日,由省交通运输厅主办,陕西省地方海事局、安康市交通运输局、紫阳县人民政府联合承办,紫阳县交通运输局、紫阳县公安局、紫阳县消防大队、紫阳县安监局、紫阳县环保局、紫阳县卫生局、等单位参加的水上交通突发事件应急救援演练在汉江紫阳段段亲水广场水域举行。通过精心组织和前期所作大量工作,演练取得了圆满成功,得到省、市领导的充分肯定和好评。

4、党支部党建工作得到加强。开展了“两学一做”学习教育,完成了党支部换届选举,调整了党支部委员具体分工,落实了党建工作的7+1项工作任务。要求全体党员均安装“手机+党支部”软件,并学会操作使用,加强互动交流。

(三)部门决算单位构成

紫阳县航务局决算属于独立决算单位。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计94.79万元,较上年下降9.29万元。

(2)2016年度本年支出合计94.79万元,比上年下降9.29万元,原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计94.79万元。其中:财政拨款94.79万元,占总收入的100%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计94.79万元。其中:基本支出94.79万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出94.79万元,其中:基本支出94.79万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出94.79万元,按支出功能科目分,一般公共服务支出94.79万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出94.79万元,其中:人员经费62.23万元,公用经费32.56万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

本部门2016年度用于公务接待费1176元,无培训费及会议费收支。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开表

附件:2016年度部门决算公开附表(公开01-08表).xls [64.0 KB]