紫阳县招商服务中心2019年部门决算公开说明

索引号 zyxzfzyxczj/2020-0031 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县招商服务中心 公开日期: 2020年09月18日
内容概述 紫阳县招商服务中心2019年部门决算公开说明

 

紫阳县招商服务中心

2019年部门决算公开说明

 

 

                                                                                                                                 保密审查情况:已审查 

                                                                                                                           部门主要负责人审签情况:已审签


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

1.贯彻落实国家、省、市、县招商引资方针政策,参与全县招商引资和促进县内社会资本投资有关政策的制定, 并组织实施;
    2.承担县委、县政府安排的招商引资任务,牵头全县招商引资及县内社会民间投资的组织、协调、管理和服务工作;
    3.负责全县重点招商引资项目的策划、论敃及评审等事务性工作,做好全县招商引资项目筛选及统筹管理,建立招商引资项目库;协调指导各镇、部门建立完善子项目库工作;负责招商引资网络信息平台的维护和管理,发布招商项目信息;负责全县招商引资情况的汇总统计;
    4.负责重大招商项目的推介、 洽谈, 提供投资咨询服务,配合各招商引资主体促进项目落地建设;
    5.负责策划重大招商引资推介考察活动,牵头组织参加中、省、市组织的招商引资推介会、洽谈会、展销会等各枑经济合作活动;负责同国内外赴紫投资考察的工商企业、行业协会、商务机构的联系对接,并组织好相关投资考察及招商洽谈活动;
    6.参与全县重点招商引资项目的援建服务工作,协助投资商办理建审手续,协助组织外来企业对有关部门进行评议,配合搞好投资环境的优化及保障工作;
    7.配合有关部门参与全县招商引资年度考核事务性工作;
    8.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)内设机构。

  本部门现设有综合股、招商股、项目股、投资服务股四个股室,无下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,只包括部门本级预算单位:

序号

单位名称

1

紫阳县招商服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制15人,其中事业编制15人;实有人员10人,其中事业10人。


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。


收入支出决算总表

公开01表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

249.09

  1、一般公共服务支出

242.42

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

9.3

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

249.09

本年支出合计

251.72

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

4.36

年末结转和结余

1.74

收入总计

253.45

支出总计

253.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

249.09

249.09

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

239.79

239.79

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

239.79

239.79

 

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

172.08

172.08

 

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

67.72

67.72

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.3

9.3

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.3

9.3

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.3

9.3

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 公开03表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                             金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

251.72

209.68

42.04

 

 

 

201

 

242.42

200.38

42.04

 

 

 

20113

一般公共服务支出

242.42

200.38

42.04

 

 

 

2011308

商贸事务

174.7

132.66

42.04

 

 

 

2011350

  招商引资

67.72

67.72

 

 

 

 

208

  事业运行

9.3

9.3

 

 

 

 

20805

社会保障和就业支出

9.3

9.3

 

 

 

 

2080505

行政事业单位离退休

9.3

9.3

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                             金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

249.09

1、一般公共服务支出

242.42

242.42

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

9.3

9.3

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                             金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

249.09

本年支出合计

251.71

251.71

 

年初财政拨款结转和结余

4.36

年末财政拨款

结转和结余

1.74

1.74

 

一、一般公共预

算财政拨款

4.36

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

253.45

支出总计

253.45

253.45

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

合计

251.72

209.68

96.3

113.38

42.04

 

201

一般公共服务支出

242.42

200.38

87

113.38

42.04

 

20113

商贸事务

242.42

200.38

87

113.38

42.04

 

2011308

  招商引资

174.7

132.67

33.45

99.21

42.04

 

2011350

  事业运行

67.72

67.72

53.56

14.16

 

 

208

社会保障和就业支出

9.3

9.3

9.3

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.3

9.3

9.3

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.3

9.3

9.3

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差


一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

 

公开06表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                             金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

209.68

96.3

113.38

 

301

工资福利支出

95.88

95.88

 

 

30101

基本工资

37.5

37.5

 

 

30103

奖金

16.3

16.3

 

 

30107

绩效工资

24.57

24.57

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.39

11.39

 

 

30109

职工基本医疗保险

4.72

4.72

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51

 

 

30113

住房公积金

0.89

0.89

 

 

302

商品和服务支出

113.12

 

113.12

 

  30201

办公费

13.62

 

13.62

 

  30206

电费

0.95

 

0.95

 

  30207

邮电费

0.31

 

0.31

 

  30209

物业管理费

0.04

 

0.04

 

  30211

差旅费

39.4

 

39.4

 

  30215

会议费

10.04

 

10.04

 

  30217

公务接待费

27

 

27

 

  30226

劳务费

14.17

 

14.17

 

  30227

委托业务费

4.75

 

4.75

 

  30239

其他交通费用

0.87

 

0.87

 

  30299

其他商品和服务支出

1.97

 

1.97

 

303

对个人和家庭的补助

0.42

0.42

 

 

  30305

生活补助

0.42

0.42

 

 

401

资本性支出

0.26

 

0.26

 

40101

办公设备购置

0.26

 

0.26

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                             金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

31.2

0

31.2

0

0

0

 

 

决算数

27

0

27

0

0

0

42.78

 

上年决算数

27.46

0

24.46

3

0

3

38.36

 

增减额

-0.46

0

2.54

-3

0

-3

4.42

 

增减率

-1.7%

0

10%

100%

0

100%

11.52%

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:紫阳县招商服务中心                                                             金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入共249.09万元,较上年262.91万元减少13.82万元,总体情况及比上年减少5.3%,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

2019年支出共251.72万元,较上年258.87万元减少7.15万元,总体情况及比上年减少2.8%,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

 

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计249.09万元,其中:财政拨款收入249.09万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计251.72万元,其中:基本支出209.68万元,占83%;项目支出42.04万元,占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入共249.09万元,较上年262.91万元减少13.82万元,总体情况及比上年减少5.3%,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

2019年财政拨款支出共251.72万元,较上年258.87万元减少7.15万元,总体情况及比上年减少2.8%,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出251.72万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,减少7.15万元,总体情况及比上年减少2.8%,主要原因是加强了对预算的管理,及人员调动影响了薪级工资变化。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为236.26万元,支出决算为251.72万元,完成年初预算的107%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为226.97万元,支出决算为242.42万元,完成年初预算的106.81%。决算数大于或小于预算数的主要原因是2019来紫考察人员增加,相关费用加大。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为9.3万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出209.68万元,包括:人员经费支出96.3万元和公用经费支出113.38万元。

人员经费96.3万元,主要包括基本工资37.5万元、奖金16.3万元、绩效工资24.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元、职工基本医疗保险4.72万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金0.89万元、对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费113.12万元,主要包括办公费13.62万元、电费0.95万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.04万元、差旅费39.4万元、会议费10.04万元、公务接待费27万元、劳务费14.17万元、委托业务费4.75万元、其他交通费用4.75万元、其他交通费用0.87万元、其他商品和服务支出1.97万元、办公设备购置0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为31.2万元,支出决算为27万元,完成预算的86.54%。决算数较预算数减少4.2万元,主要原因是商务接待活动花费减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算27万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。决算数较预算数减少(增加)0万元。本单位2019年无因公出国(境)支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少(增加)0万元。本单位2019年无公务用车购置费用支出情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,决算数较预算数减少(增加)0万元。主要原因是本单位已实行公车改革,车辆已上交公车办。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待255批次,1800人次,预算为31.2万元,支出决算为27万元,完成预算的86.54%。决算数较预算数减少4.2万元,主要原因是商务接待活动花费减少。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是脱贫攻坚任务繁重,本年度未组织、参加培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为43万元,支出决算为42.78万元,完成预算的99.5%,决算数较预算数减少0.22万元,主要原因是加强管理,控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金249.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款249.09万元。招商引资项目绩效自评综述:截至目前,全县共新签订重点招商项目37个,其中亿元项目4个,项目履约率100%。(一)内资任务完成情况。截止10月底,我县新、续建项目共计完成到位资金50.47亿元,完成市上下达年度任务62.1亿元的81.3%。(二)外资任务完成情况。截至目前已完成利用外资77.68万美元,完成市上下达年度任务300万美元的26%。目前与谱赛克(江西)生物技术有限公司和江苏金娃娃动漫产业有限公司达成了合作意向,在12月底可完成外资公司注册。

目前存在的问题有:一是各镇各部门招商工作进展不平衡,少数镇和部门对招商引资工作重视程度不够;二是招商项目落地承载不足。;三是招商项目落地的保障性条件不够;四是少数部门在为企业服务方面缺乏主动性。进一步的措施有:一是凝聚合力抓招商。继续把招商引资作为推动县域经济社会发展的重要途径来抓,列入全县重点工作,作为部门及乡镇的“一把手工程”,以增强共识。二是多点发力抓招商。积极参加省市组织开展的各类招商活动,积极组织外出开展专题招商推介活动,继续实施小分队“走出去”和邀请企业家“走进来”招商,在巩固现有区域招商成果的基础上,拓展招商范围,走出去“找商”。三是全力跟进抓招商。加强外资项目和重点意向项目的跟进力度,积极创造条件,促成尽早签约落地。

 

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

招商引资

主管部门

紫阳县人民政府

实施单位

紫阳县招商服务中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

140

140

100%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

140

140

100%

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

牵头全县全年签约重点招商项目20个以上,其中亿元项目5个以上,实现招商到位资金30亿元以上,加大外资引进力度,全年实际利用外资300万美元以上。

全县全年签约重点招商项目37,其中亿元项目4个以上,目前已完成利用外资77.68万美元,完成市上下达年度任务300万美元的26%

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

参加省市招商推介会次数

10

已达标

 

开展点对点外出招商活动次数

25

完成50%

脱贫攻坚形势严峻,外出减少。加大外出招商力度

 

 

 

 

质量指标

 

 

参加省市招商推介活动

详实具体

已按要求参加

 

举办点对点外出招商活动

详实具体

已按要求举办

 

 

 

 

 

时效指标

 

活动开展时间

本年度内完成

本年度内完成

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

县域招商引资到位资金

逐年递增

逐年递增

 

 

 

 

 

社会效益

指标

知名度

持续提高

持续提高

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

推介我县的优势资源

明显提高

明显提高

 

 

 

 

 

服务对象

满意度指

参加人员满意度

95%

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

   十一、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。 

      2019年机关运行经费预算为147.2万元,支出决算为155.84万元,完成预算的105.86%。决算数较预算数增加8.64万元,主要原因是随着招商力度及脱贫攻坚力度加大,单位日常办公费,差旅费,包车费等随之增加。

    )政府采购支出情况说明

    2019年本部门政府采购支出总额共29.08万元,政府采购服务类支出29.08万元。

    2019年本部门政府采购支出总额共29.08万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出29.08万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位无公务车辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年未购置车辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。