索引号 | zyxzfzyxczj/2020-0016 | 公开目录: | 部门财政预决算 |
来源 | 紫阳县公共资产经办中心 | 公开日期: | 2020年09月18日 |
内容概述 | 紫阳县公共资产经办中心2019年部门决算 |
紫阳县公共资产经办中心
2019年部门决算
保密审查情况:
部门主要负责人审签情况:
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1、贯彻国家有关行政事业单位公共资产管理的法规、政
策,承担全县行政事业单位清产核资、产权保管、资产配敢、产权信息化建设等工作;
2、承担全县行政事业单位公共资产的会计基础管理、清查统计、账务汇总、审核、上报等日常工作;
3、参与拟订全县行政事业单位办公等通用资产的配敢标准、全县行政事业单位年度新增资产配敢预算,承办全县公共资产购建预算敓行工作;参与拟订全县公共资产收益收缴管理办法并组织实施;
4、承担全县行政事业单位公共资产的产权界定、调处产权纠纷以及公共资产的处敢报废、报损、调剂等日常审核工作;
5、承担全县公共资产的处敢、拍卖、出租、转让、开发等运营工作;
6、承担编制全县公共资产整合利用规划、计划,承担公共资产的整合、调剂工作;
7、配合做好资源性资产监督管理工作;
8、承担行政事业性公共资产报告起草工作;
9、承办县财政局交办的其他工作。
(二)内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个:
序号 |
单位名称 |
1 |
紫阳县公共资产经办中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人;实有人员8人,其中行政8人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金预算拨款收支 |
注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
975200.37 |
1、一般公共服务支出 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
942,146.05 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
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|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
975,200.37 |
本年支出合计 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
1,350,374.50 |
年末结转和结余 |
1,345,426.40 |
收入总计 |
2,325,574.87 |
支出总计 |
2,325,574.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||
合计 |
975,200.37 |
975,200.37 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
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|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
937,197.95 |
937,197.95 |
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
937,197.95 |
937,197.95 |
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
937,197.95 |
937,197.95 |
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
980,148.47 |
975,200.37 |
4,948.10 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
942,146.05 |
937,197.95 |
4,948.10 |
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
942,146.05 |
937,197.95 |
4,948.10 |
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
942,146.05 |
937,197.95 |
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
4,948.10 |
0.00 |
4,948.10 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
975,200.37 |
1、一般公共服务支出 |
|
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
942,146.05 |
942,146.05 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
975,200.37 |
本年支出合计 |
980,148.47 |
980,148.47 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
1,350,374.50 |
年末财政拨款 结转和结余 |
1,345,426.40 |
1,345,426.40 |
0.00 |
一、一般公共预 算财政拨款 |
1,350,374.50 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
2,325,574.87 |
支出总计 |
2,325,574.87 |
2,325,574.87 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
合计 |
980,148.47 |
975,200.37 |
771,250.37 |
203,950.00 |
4,948.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38,002.42 |
38,002.42 |
38,002.42 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38,002.42 |
38,002.42 |
38,002.42 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38,002.42 |
38,002.42 |
38,002.42 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
942,146.05 |
937,197.95 |
733,247.95 |
203,950.00 |
4,948.10 |
|
21507 |
国有资产监管 |
942,146.05 |
937,197.95 |
733,247.95 |
203,950.00 |
4,948.10 |
|
2150701 |
行政运行 |
937,197.95 |
937,197.95 |
733,247.95 |
203,950.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
4,948.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,948.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
771,250.37 |
771,250.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
337,346.00 |
337,346.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
217,109.00 |
217,109.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
85,750.00 |
85,750.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79,881.10 |
79,881.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12,384.48 |
12,384.48 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38,002.42 |
38,002.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
777.37 |
777.37 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
203,950.00 |
|
203,950.00 |
|
30201 |
办公费 |
39,882.10 |
|
39,882.10 |
|
30206 |
电费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5,258.37 |
|
5,258.37 |
|
30211 |
差旅费 |
31,502.53 |
|
31,502.53 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
41,290.00 |
|
41,290.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11,717.00 |
|
11,717.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
73,300.00 |
|
73,300.00 |
|
310 |
资本性支出 |
4,948.10 |
|
4,948.10 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4,948.10 |
|
4,948.10 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
预算数 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
1 |
决算数 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
上年决算数 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0.21 |
增减额 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
-0.21 |
增减率 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
-100% |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入97.52万;2018年度收入216.85万元 ;2019年比2018年收入降低了55.03%,主要是18年拨入了资产条码信息扫描及打印设备款项。
2019年度支出98.01万元;2018年度支出83.64万元;2019年比2018年支出提高17.18%,主要是调入人员及人员工资标准提高。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计97.52万元,其中:财政拨款收入97.52万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计98.01万元,其中:基本支出97.52万元,占99.5%;项目支出0.49万元,占0.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少了55.03%,主要是18年拨入了资产条码信息扫描及打印设备款项。
2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长17.18%,主要是调入人员及人员工资标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出98.01万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加14.37万元,增长17.18%,主要原因是调入人员及人员工资标准提高。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为82.86万元,支出决算为98.01万元,完成年初预算的118.28%。按照政府功能分类科目,其中:
1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政支行(项)。
年初预算为93.72万元,支出决算为93.72万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。
年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)
2019年一般公共预算财政拨款基本支出98.01万元,包括:人员经费支出77.13万元和公用经费支出20.88万元。
人员经费77.13万元,主要包括基本工资33.73万元、津贴补贴21.71万元、奖金8.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.99万元、职业年金缴费1.24万元、公务员医疗补助缴费3.80万元、其他社会保障缴费0.078万元。
公用经费20.88万元,主要包括办公费3.99万元、电费0.1万元、邮电费0.53万元、差旅费3.15万元、劳务费4.13万元、工会经费1.17万元、其他交通费7.33万元、办公设备购置0.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.84万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少1.84万元,主要原因是单位没有相关“三公”经费支出,预计开办培训延期了。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出决算都为零,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次,0人次,预算为0.84万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0.84万元,主要原因是本年度没有公务接待业务。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少1万元,主要原因是预计本年的培训会未召开。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金0.49万元,占一般公共预算项目支出总额的0.5%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分。项目全年预算数135.04万元,执行数0.49万元,完成预算的0.36%。主要产出和效果:为保证国有资产的监管工作采购了计算机等。发现的问题及原因:未按计划完成购置全县资产条码扫描及打印设备。下一步改进措施:2020年度继续推进该项工作。
预算(项目)绩效目标自评表
(2019年度)
专项(项目)名称 |
购置全县资产条码扫描及打印设备 |
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主管部门 |
紫阳县财政局 |
实施单位 |
公产经办中心 |
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B)
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执行率( B/A) |
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年度资金总额: |
135.04 |
0.49 |
0.36% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 |
135.04 |
0.49 |
0.36% |
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其他资金 |
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年度 总体 目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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购置全县资产条码扫描及打印设备 |
因配置参数未确定未实施 |
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绩 效 指 标
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一级 指标 |
二级指标
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三级指标
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年度指标值
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全年完成值
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未完成原因和改措施 |
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产 出 指 标
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数量指标 |
1 |
1 |
0 |
因配置参数未确定未实施 |
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质量指标
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购置全县资产条码扫描及打印设备 |
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因配置参数未确定未实施 |
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时效指标
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因配置参数未确定未实施 |
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成本指标
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因配置参数未确定未实施 |
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经济效益 指标 |
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因配置参数未确定未实施 |
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效 益 指 杯
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象 满意度指 |
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满意 度指 标 |
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84% |
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说明 |
诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为82.86万元,支出决算为97.03万元,完成预算的117.1%。决算数较预算数增加14.17万元,主要原因是调入人员及人员工资标准提高。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。