紫阳县政法委2019年部门综合预算说明

索引号 0000001170300201904085 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县财政局 公开日期: 2019年03月18日
内容概述 紫阳县政法委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发<紫阳县政府职能转变和机构改革方案>的通知》(安办字[2015]22号),设立中共紫阳县委政法委员会,为县委领导、管理政法工作的机构,主要职责:

1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5、指导协调社会治理工作,落实平安建设措施,推进社会治理创新,负责组织开展全县平安创建工作。

6、完善提升多元化解决矛盾纠纷调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析处理涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息及舆论引导工作。

10、组织、指导全县涉法涉诉信访工作,完善司法救助制度,统筹解决涉法涉诉信访群众的合理诉求和实际困难,努力做到案结事了、息诉罢访。

11、及时向县委请示汇报政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

12、负责扫黑除恶专项斗争工作。

13、负责法学会工作。

二、2019年年度部门工作任务

今年全县政法工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心,坚持稳中求进工作总基调,全面落实省市政法工作会议和县委十五届六次全会精神,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,加快推进社会治理现代化,加快政法领域全面深化改革,加快建设更高水平的平安紫阳、法治紫阳,加快政法队伍革命化正规化专业化职业化建设,为系统推进“五大战略”、奋力加快追赶超越、坚决打赢整县脱贫摘帽攻坚战创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。

主要抓好以下五个方面的重点工作任务。

(一)聚焦安全稳定,严密防范“五大风险”发生。

(二)聚焦深挖严查,深入推进扫黑除恶专项斗争。

(三)聚焦服务大局,扎实助力全县追赶超越发展。

(四)聚焦群众满意,推动建设更高水平的平安紫阳。

(五)聚焦公平正义,持续促进法治紫阳建设再上新台阶。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无下属二级预算单位。

序号

单位名称

1

紫阳县委政法委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制16人,其中:行政编制11人,事业编制5人。单位现有在职人员15名(其中借调3人),民调中心、综治维稳中心临聘人员共4人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门新购置笔记本电脑和保密柜各一台,用于维稳办公室。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款297.58万元,无政府性基金预算当年拨款。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年部门预算收入297.58万元,较2018年273.23万元增加了24.35万元,变化原因是人员工资增加,养老统筹、职业年金、住房公积金、医疗保险调整所致。

(二)财政拨款收支情况。

2019年部门预算财政拨款收入297.58万元,较2018年增加了24.35万元,变化原因是人员工资增加,养老统筹、职业年金、住房公积金、医疗保险调整所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入297.58万元,支出297.58万元,较2018年一般公共预算拨款收入273.23万元,支出273.23万元增加了24.35万元,变化原因是人员工资增加,养老统筹、职业年金、住房公积金、医疗保险调整所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我单位一般公共服务支出297.58万元,其中:行政运行177.58万元;一般行政管理事务105万元;其他党委办公室(综治中心)15万元。2018年我单位一般公共服务支出273.23万元,其中:行政运行153.23万元;一般行政管理事务105万元;其他党委办公室(综治中心、民调中心)27.6万元。与上年相比行政运行增加的原因是今年单位人员工资晋级普调所致;一般行政管理事务与去年没有增减变化;其他党委办公室减少的原因是民调中心办公室今年将划转,2019年没有预算专门的人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年预算支出297.58万元,按照部门预算经济科目分类:基本工资43.36万元、津贴补贴54.42万元、奖金和绩效工资3.61万元、社会保障缴费(职业年金、职工医疗保险、医疗补助)23.89万元、住房公积金9.16万元、其他交通费用8.34万元、其他商品和服务支出26万元、办公费7.2万元、印刷费3万元、会议费5万元、公务接待费5.2万元、工会经费1.8万元、对个人和家庭的补助(303)12.6万元、专项业务费(包括610经费、反邪教经费、平安创建、综治维稳、普法宣传、保密工作)105万元、民调中心(公务运转经费)15万元。

2019年预算支出297.58万元,按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出(501)134.44万元,机关商品和服务支出(502)150.54万元,对个人和家庭的补助(509)12.6万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

我单位2019年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况:其中公务接待费10万元,与2018年10万元相比持平。无因公出国(境)经费;无公务用车运行维护费;无公务用车购置费。会议费5万元与上年持平,培训费1万元在专项业务经费中调剂使用。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

我单位2019年部门机关运行费142.2万元,与2018年143.40万元,减少了1.2万元,变化原因是人员减少。其中公用经费22.2万元,比2018年23.4万元减少了1.2万元,变化原因是人员减少。专项业务经费120万元,比2018年持平,无增减变化。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算已编制,预计采购电脑、打印机等办公用品,并已公开采购表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共紫阳县委政法委2019年预算表

附件:政法委2019年部门预算(公开).xlsm