紫阳县直机关工委2019年部门综合预算说明

索引号 0000001170300201904007 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县财政局 公开日期: 2019年03月18日
内容概述 紫阳县直机关工委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定,围绕县委中心工作,安排部署县直机关党的工作。指导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。

(二)审批管理范围内的党组织(基层委员会、总支部委员会、支部委员会)及书记、副书记的任免(涉及职级的,按干部管理权限报批),负责党务干部的培训。

(三)指导县直各党委和县直机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责县直各党委和直属各支部入党积极分子的培训、以及直属各支部入党积极分子的考察工作。负责所属党组织党员党费收缴工作。同时,年初负责制定和下发县直各党委和县直机关党组织《年度党建目标考评细则》,年底负责检查考核工作。

(四)领导所属党组织纪律检查工作。协助县纪委对县直机关党员的违纪处理。指导下属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》之规定,对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见,向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五)指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,指导协调县直机关的精神文明建设活动。

(六)领导县直机关、县工会、共青团、妇联等人民团体组织,支持这些组织依照各自章程,独立负责地开展工作。

(七)完成县委交办的其他任务。

机构包含中国共产党紫阳县直属机关工作委员会本级(机关)。

二、2019年年度部门工作任务

(一)、坚持不懈的抓好党员干部政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中省市县相关会议精神,深刻领会精神实质,切实用精神统一思想。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,指导实践、推动工作。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重中之重,努力提高政治素质和服务于县委中心工作的能力。

(二)、加强党务干部队伍建设。强化对党务干部的日常管理,提高党务干部业务水平。

(三)、加强对机关党建工作的督查检查。

(四)、扎实抓好包抓脱贫村的脱贫攻坚工作。

(五)、深入落实党风廉政建设责任制,强化正风肃纪,抓好班子,带好队伍。

(六)、围绕县委的中心任务,统筹兼顾,狠抓落实,不断加强服务型党组织建设

三、部门预算单位构成

序号

单位名称

拟变动情况

1

中国共产党紫阳县直属机关工作委员会本级(机关)

无变动

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员6人,其中行政6人。由县退保办管理的离退休人员3人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

固定资产账面86628元,县委办公楼占用三间办公室,合计58平米,本单位无公务车辆。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款83.08万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入83.61万元,其中一般公共预算拨款收入83.08万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.53万元,2019年本部门预算收入较上年增加20.06万元,主要原因是人员工资增加,涉及调资增资另外2018年厉行节约,结余了更多资金,结转到2019年预算。本年支出总计83.61万元,其中:本年支出83.08万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.53万元,总支出较上年增加20.06万元,主要原因是人员工资增加,涉及调资增资

2019年本部门当年预算收入83.61万元,其中一般公共预算拨款收入83.08万元,2019年本部门预算收入较上年增加20.06万元,主要原因是2019年人员工资进行了调整2019年本部门当年预算支出83.61万元,其中一般公共预算拨款支出83.08万元2019年本部门预算支出较上年增加20.06万元,主要原因是人员工资有所调整

(二)财政拨款收支情况。

本部门2019年财政拨款收入总计83.61万元,其中:本年财政拨款收入83.08万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.53万元,财政拨款总收入较上年增加20.06万元,主要原因是2019年人员工资有所变化,进行了增资补发,另外2018年厉行节约,结余了更多资金,结转到2019年财政预算拨款。本年财政拨款支出总计83.08万元,其中:本年财政拨款支出83.08万元,2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金0.53万元,财政拨款总支出较上年增加20.06万元,主要原因是2019年人员工资有所变化,进行了增资。

2019年本部门财政拨款收入83.08万元,其中一般公共预算拨款收入83.08万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加20.06万元,主要原因是人员工资增加,涉及调资增资2019年本部门财政拨款支出83.08万元,其中一般公共预算拨款支出83.08万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加20.06万元,主要原因是人员工资增加,涉及调资增资

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出83.08万元,较上年增加20.06万元,主要原因是人员工资增加,涉及调资增资

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出83.08万元,其中:行政运行73.08万元,较上年增加19.46万元,原因是人员工资增加,涉及调资增资人员经费68.76万元,较上年增加19.46万元,原因是人员工资增加,涉及调资增资专项业务经费10万元,与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出83.08万元,其中:工资福利支出64.38万元,较上年增加19.46万元,原因是人员工资增加,涉及调资增资;商品和服务支出18.7万元,与上年比较无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出83.08万元,其中:机关工资福利支出64.38万元,机关商品和服务支出18.70万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出0.53万元编入2019年部门综合预算执行。按功能支出分类行政运行0.53万元按部门预算支出经济分类商品和服务支出0.53万元按政府预算支出经济分类机关商品和服务支出0.53万元

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

部门2019年三公经费未预算会议费、培训费等,预算只预算公务接待费0.72万元,与上年持平,无增减变化,原因是我部门人员未发生增减变化,标准公务费较上年未发生变化,公务接待费按标准公务费的20%预算;预算不涉及因公出国(境)费公务用车运行维护费购置费情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算安排18.7万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、考核专项经费及一般设备购置费、公务接待费、其他交通费用等以及其他费用),与2018年预算持平,未增加和减少。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费0.53万元编入2019部门综合预算执行。

(八)政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共0.7万元,其中政府采购货物类预算0.7万元

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:机关工委2019年部门预算.xlsm