中共紫阳县委统战部2019年部门综合预算说明

索引号 0000001170300201904013 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县财政局 公开日期: 2019年03月18日
内容概述 中共紫阳县委统战部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发<安康市机构改革方案>的通知》(陕办字【201933号),中共紫阳县委统一战线工作部(简称县委统战部)是县委主管全县统一战线工作的职能部门,为正科级,加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室、县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室牌子。

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向县委全面反映统一战线的情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士;会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作,负责县委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、协调政府有关部门统一战线工作协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、狠抓党外代表人士队伍建设。

2、做好新形势下民族宗教工作,进一步完善巩固统战(宗教)三级网络建设。

3、做好经济领域统战工作。

4、切实做好对台工作。

5、加强统战部门自身建设。

6、完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

序号

单位名称

拟变动情况

1

中国共产党紫阳县委统战部(本级)



四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。由县退保办(单位)管理的离退休人员2人。

20190410083201153_I5hP7CfQ.png

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款112.08万元,当年无政府性基金预算当年拨款。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,本部门收入预算为112.08万元,全部为一般公共预算拨款预算,其中专项资金列入部门预算的项目为50万元。部门总体收支与上年对比增加53%,主要原因是人员工资增加及单位缴纳养老保险支出配套到单位预算内以及专项经费增加导致支出增加

(二)财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收支预算为112.08万元,包括人员经费和公用经费支出62.08万元,占支出总额55%,与上年对比增加了53%,原因同上;专项业务经费支出50万元,占支出总额45%,与上年对比增加了42%,原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门一般公共预算拨款收支为112.08万元,与上年对比增加了53%。其中:行政运行62.08万元,与上年对比增加了38%,原因同上,专项业务经费支出50万元,与上年对比增加了42%,原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)一般公共服务支出(2019)112.08万元。

(2)统战事务(20134)112.08万元。与上年对比增加了53%,原因同上。

(3)行政运行(2013401)62.08万元。与上年对比增加了38%,原因同上,其中人员经费支出51.68万元,公用经费支出10.4万元。

(4)一般行政管理事务(2013402)50万元。专项业务经费支出50万元,与上年相比增加42%。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出112.08万元,其中:

工资福利支出42.64万元,较上年增加22.35万元,原因是人员工资发生变化

商品和服务支出10.4万元,专项经费支出50万元,与上年相比增加了13.44万元,原因是专项业务项目增加

对个人和家庭的补助支出9.04万元,与上年相比增加3.3万元,原因是人员工资发生变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出112.08万元,其中:机关工资福利支出42.64万元,机关商品和服务支出10.4万元,专项经费支出50万元,对个人和家庭的补助支出9.04万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算5万元,全部预算的公务接待费5万元,与上年持平。本部门无因公出国(境)费和公务用车购置费及运行费。会议费3万元,较上年持平;培训费4万元,较上年增加4万元,部门新增业务培训费用。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公经费”支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费62.08万元,与上年增加了38%。其中:公务运转经费2.4万元,公务接待费5万元,专项工作经费50万元。主要原因是人员经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算为3.06万元,其中包括办公电脑、办公桌椅、打印机、档案柜、办公沙发。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:统战部2019年部门预算公开附表.xlsm