紫阳县焕古镇人民政府2019年部门决算

时间:2020-09-18 21:01来源:紫阳县焕古镇人民政府
文件名称 紫阳县焕古镇2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0087 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 21:01
内容概述 紫阳县焕古镇2019年部门决算

紫阳焕古

2019年部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责:

1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民,做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力。

(二)内设机构

1.党政综合办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责党务、政务公开工作;负责纪检监察工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2.人大常委会办公室:主要承担镇人大的日常工作等。

3.经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所):主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会治理办公室(司法所):主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5.市场监管所:主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

6.财政审计所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

7.农业综合服务站:主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8.社会保障服务站:主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设;承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9.公共事业服务站:主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理,承担镇、村道路管护,承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1二级预算单位:

序号

单位名称

1

陕西省安康市紫阳县焕古镇(汇总)

2

紫阳县焕古镇人民政府(本级)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制31人、事业编制34人;实有人员56人,其中行政22人、事业34人。单位管理的离退休人员13人。


  第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

表2

收入决算表

表3

支出决算表

表4

财政拨款收入支出决算总表

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

3977.53

  1、一般公共服务支出

854.19

2、政府性基金预算财政拨款

  2、外交支出

3、国有资本经营预算财政拨款

  3、国防支出

4、上级补助收入

  4、公共安全支出

5、事业收入

  5、教育支出

6、经营收入

  6、科学技术支出

7、附属单位上缴收入

  7、文化旅游体育与传媒支出

8、其他收入

  8、社会保障和就业支出

58.39

  9、卫生健康支出

34.13

  10、节能环保支出

137.18

  11、城乡社区支出

  12、农林水支出

3519.01

  13、交通运输支出

2.27

  14、资源勘探信息等支出

  15、商业服务业等支出

  16、金融支出

  17、援助其他地区支出

  18、自然资源海洋气象等支出

  19、住房保障支出

  20、粮油物资储备支出

  21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

本年收入合计

3977.53

本年支出合计

4605.17

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1186.25

年末结转和结余

558.61

收入总计

  5163.78

支出总计

5163.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

3977.53

3977.53

201

一般公共服务支出

650.87

650.87

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

649.43

649.43

2010301

行政运行

572.87

572.87

2010350

事业运行

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

76.56

76.56

20138

市场监督管理事务

1.44

1.44

2013804

市场监督管理专项

1.44

1.44

208

社会保障和就业支出

58.39

58.39

20805

行政事业单位离退休

58.39

58.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.39

58.39

210

卫生健康支出

34.12

34.12

21007

计划生育事务

7.45

7.45

2100799

 其他计划生育事务支出

7.45

7.45

21011

行政事业单位医疗

26.67

26.67

2101101

行政单位医疗

26.67

26.67

213

农林水支出

3211.55

3211.55

21305

扶贫

3066.24

3066.24

2130504

农村基础设施建设

2915.84

2915.84

2130505

生产发展

81.83

81.83

2130599

其他扶贫支出

68.57

68.57

21307

农村综合改革

145.31

145.31

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.31

145.31

214

交通运输支出

22.60

22.60

21401

公路水路运输

5

5

2140104

公路建设

5

5

21499

其他交通运输支出

17.60

17.60

2149999

其他交通运输支出

17.60

17.60

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

4605.17

740.01

3865.17

201

一般公共服务支出

854.19

501.55

352.64

20101

人大事务

2.64

2.64

2010199

其他人大事务支出

2.64

2.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

851.55

501.55

350

2010301

行政运行

488.57

488.57

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

362.98

12.98

350

208

社会保障和就业支出

58.39

58.39

20805

行政事业单位离退休

58.39

58.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.39

58.39

210

卫生健康支出

34.13

34.13

21007

计划生育事务

7.45

7.45

2100799

 其他计划生育事务支出

7.45

7.45

21011

行政事业单位医疗

26.68

26.68

2101101

行政单位医疗

26.68

26.68

211

节能环保支出

137.18

137.18

21104

自然生态保护

137.18

137.18

2110402

农村环境保护

137.18

137.18

213

农林水支出

3519.01

145.93

3373.08

21301

农业

313.57

313.57

2130199

其他农业支出

313.57

313.57

21305

扶贫

3060.27

0.76

3059.51

2130504

农村基础设施建设

2900.64

2900.64

2130505

生产发展

80.20

80.20

2130599

其他扶贫支出

79.43

0.76

78.67

21307

农村综合改革

145.17

145.17

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

145.17

145.17

214

交通运输支出

2.27

2.27

21401

公路水路运输

2.27

2.27

2140104

公路建设

1.27

1.27

2140199

其他交通运输支出

1

1

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

3977.53

1、一般公共服务支出

854.19

854.19

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化旅游体育与传媒支出

8、社会保障和就业支出

58.39

58.39

9、卫生健康支出

34.13

34.13

10、节能环保支出

137.18

137.18

11、城乡社区支出

12、农林水支出

3519.01

3519.01

13、交通运输支出

2.27

2.27

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、自然资源海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、粮油物资储备支出

21、灾害防治及应急管理支出

22、其他支出

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

3977.53

本年支出合计

4605.17

4605.17

年初财政拨款结转和结余

1186.25

年末财政拨款

结转和结余

558.61

558.61

一、一般公共预

算财政拨款

3977.53

二、政府性基金预

算财政拨款

收入总计

5163.78

支出总计

5163.78

5163.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

4605.17

740

608.02

131.98

3865.17

201

一般公共服务支出

854.19

501.55

377.02

124.53

352.64

20101

人大事务

2.64

2.64

2010199

其他人大事务支出

2.64

2.64

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

851.55

501.55

377.02

124.53

350.00

2010301

  行政运行

488.57

488.57

367.85

120.72

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

362.98

12.98

9.16

3.81

350.00

208

社会保障和就业支出

58.39

58.39

58.39

20805

行政事业单位离退休

58.39

58.39

58.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.39

58.39

58.39

210

卫生健康支出

34.13

34.13

26.68

7.45

21007

计划生育事务

7.45

7.45

7.45

2100799

  其他计划生育事务支出

7.45

7.45

7.45

21011

行政事业单位医疗

26.68

26.68

26.68

2101101

  行政单位医疗

26.68

26.68

26.68

211

节能环保支出

137.18

137.18

21104

  自然生态保护

137.18

137.18

2110402

  农村环境保护

137.18

137.18

213

农林水支出

3519.01

145.93

145.93

3373.08

21301

农业

313.57

313.57

2130199

其他农业支出

313.57

313.57

21305

扶贫

3060.27

0.76

0.76

3059.51

2130504

  农村基础设施建设

2900.64

2900.64

2130505

生产发展

80.20

80.20

2130599

  其他扶贫支出

79.43

0.76

0.76

78.67

21307

农村综合改革

145.17

145.17

145.17

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

145.17

145.17

145.17

214

交通运输支出

2.27

2.27

21401

公路水路运输

2.27

2.27

2140104

公路建设

1.27

1.27

2140199

其他公路水路运输支出

1.00

1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

740

608.02

131.98

301

工资福利支出

603.13

30101

基本工资

106.91

106.91

30102

津贴补贴

229.55

229.55

30103

奖金

18.96

18.96

30107

绩效工资

161.28

161.28

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.39

58.39

30110

职工基本医疗保险缴费

26.67

26.67

30112

其他社会保障缴费

1.37

1.37

302

商品和服务支出

131.98

131.98

30201

办公费

56.09

56.09

30202

印刷费

0.22

0.22

30206

电费

9.25

9.25

30213

维修费

1.31

1.31

30215

会议费

3.6

3.60

30217

公务接待费

5.38

5.38

30226

劳务费

28.81

28.81

30229

工会经费

6.67

6.67

30231

公务用车运行维护费

3.07

3.07

30239

其他交通费用

4.42

4.42

30299

其他商品和服务支出

13.17

13.17

303

对个人和家庭的补助

4.89

4.89

30307

医疗费补助

0.76

0.76

30309

奖励金

4.13

4.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

10.72

6.72

4

4

决算数

8.45

5.38

3.07

3.60

上年决算数

7.62

4.21

3.41

4.97

增减额

0.83

1.17

-0.34

-1.37

增减率

10.89%

27.79%

-9.97

-27.57%

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增长50.30万元增长的主要原因是今年专项资金增加

2019年支出总体情况比上年增长1679.43万元增长资金主要是基础设施建设增加

二、收入决算情况说明

2019年收入合计3977.53万元,其中:财政拨款收入3977.53万元,占100%


三、支出决算情况说明

2019年支出合计4605.17万元,其中:基本支出740.01万元,占16.07%;项目支出3865.17万元,占83.93%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况比上年增长50.30万元增长的主要原因是今年专项资金增加

2019年支出总体情况比上年增长1679.43万元增长资金主要是基础设施建设增加


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4605.17万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1679.43万元,增长57.4%,主要原因是基础设施建设增加。


(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为687.86万元,支出决算为4605.17万元。按照政府功能分类科目,其中:

1一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为2.64万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的100%。决算数预算数持平

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为569.81万元,支出决算为488.57万元。决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效工资等资金未列支

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为19万元,支出决算为362.98万元。决算数大于预算数的主要原因是焕古片区开发及新建幼儿园支出年初无预算

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为69.73万元,支出决算为58.39万元,完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动

5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.45万元。决算数大于预算数的主要原因是用于计生专职经费

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为26.68万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的100%。决算数预算数持平

7、节能环保支出(类自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为137.18万元决算数大于预算数的主要原因是年初无此笔预算,用于脱贫攻坚

8、农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)

年初预算为0万元,支出决算为313.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

9、农林水支出(类)扶贫(款)农村基层设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为2900.64万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

10、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为80.2万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

11、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为79.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

预算为0万元,支出决算为145.17万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于用于村干部工资及村公用经费支出。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 预算为0万元,支出决算为1.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他交通运输支出(项)  

预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无该项预算,主要用于脱贫攻坚项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出740万元,包括:人员经费支出608.02万元和公用经费支出131.98万元。

人员经费608.02万元,主要包括基本工资106.91万元津贴补贴229.55万元,奖金18.96万元,绩效工资161.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.39万元,职工基本医疗保险缴费26.67万元,其他社会保障缴费1.37万元,医疗费补助0.76万元,奖励金4.13万元

公用经费131.98万元,主要包括办公费56.09万元印刷费0.22万元,电费9.25万元,维修费1.31万元,会议费3.6万元,公务接待费5.38万元,劳务费28.81万元,工会经费6.67万元,公务用车运行维护费3.07万元,其他交通费用4.42万元,其他商品和服务支出13.17万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为14.72万元,支出决算为12.05万元,完成预算的81.86%。决算数预算数减少2.67万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费、会议费开支分别比预算数略少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为10.72万元,支出决算为8.45万元,完成预算的78.82%。决算数预算数减少2.67万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费开支分别比预算数略少


2019年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算3.07万元,占36.33%;公务接待费支出决算5.38万元,占63.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是 2019年我单位因公出国(境)团组支出

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是 2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为4万元,支出决算为3.07万元,完成预算的76.75%,决算数预算数减少0.93万元,主要原因是今年公车运行开支较少

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待300批次,1708人次,预算为6.72万元,支出决算为5.38万元,完成预算的80.06%,决算数预算数减少1.34万元,主要原因是公务接待开支较少

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是 2019年我单位培训费支出

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元,支出决算为3.6万元,完成预算的90%决算数预算数减少0.4万元,主要原因是会议费开支略少

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的1%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

焕古镇松河村平板桥项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算35万元,执行数35万元,完成预算的100%。主要产出和效果建设21延米桥梁一座见预算绩效表自评表一)。

预算(项目)绩效目标自评表

2019年度)

专项(项目)名称

焕古镇松河村平板桥

主管部门

紫阳县发展和改革局

实施单位

焕古镇人民政府


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)


年度资金总额:

35

34.94

99.83%


其中:省级财政资金

35

34.94

99.83%


市县财政资金


其他资金


年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况


建设21延米桥梁一座。

建成公路桥梁一座,带动250名群众直接受益,其中贫困户125人受益。


一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改措施


数量指标

建成公路桥1

21延米

21延米




质量指标

工程验收合格率

90%

90%




时效指标

工程完成及时率

90%

90%



成本指标



经济效益

指标

以工代赈增加劳动者收入、增加贫困人口收入、受益人口数

分别为3.5万元、2万元、250

分别为3.5万元、2万元、250


社会效益

指标

受益建档立卡贫困人口数

125

125


带动建档立卡贫困人口脱贫数

125

125


生态效益

指标



可持续影响指标

河堤、乡村道路、桥梁使用年限

10

10



服务对象

满意度指

受益群众满意度

95%

95%




满意

度指




说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为134.12万元,支出决算为131.98万元,完成预算的98.40%。决算数预算数减少2.14万元,主要原因是公务费接待费、公务用车运行维护费会议费支出比预算数少

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。