紫阳县卫生计生监督所2020年部门综合预算

时间:2020-08-10 07:40来源:紫阳县卫生计生监督所
文件名称 紫阳县卫生计生监督所2020年部门综合预算
索引号 zyxzfczj/2020-0063 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县政府办公室 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年08月10日
有效性 有效 公开日期: 2020-08-10 07:40
内容概述 紫阳县卫生计生监督所2020年部门综合预算

目  录


第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表


第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、依法对公共场所卫生、学校卫生、用人单位职业卫生、生活饮用水及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

2、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

3、打击非法行医及非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序;

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督;

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为;

8、负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测的监督工作;

9、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的收集、核实和上报;完成县卫生健康局交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位现设有办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股。

二、2020年度部门工作任务

1、加强卫生计生综合监督工作
    (一)健全卫生计生综合监督执法体系。更新卫生计生监督协管服务工作制度,夯实卫生计生监督工作网络。继续抓好监督员网络培训工作,利用国家卫生计生监督网络培训平台,全面完成学习任务。(二)传染病防治监督。组织开展疫情网报执行情况,严肃查处瞒报、缓报、漏报违法违规行为。强化医疗机构腔镜诊疗设备、牙科器械、手术室消毒措施落实情况和病原微生物实验室生物安全的监督。继续加强医疗废物废水处置监督检查。(三)生活饮用水卫生监督。加强生活饮用水水质公示工作,每季度公示一次监测结果。(四)公共场所卫生监督。进一步加大“五小”行业整治力度,全面落实公共场所卫生监督量化分级管理制度。严肃查处未取得卫生许可证开展经营活动等违法行为。(五)学校卫生监督。继续做好学校卫生监督综合评价工作。开展以学校饮用水卫生、教学生活环境、传染病防控措施落实情况为重点的监督检查。(六)医疗卫生监督。加强医务人员执业资格、执业行为的日常监督管理。继续严厉查处出租承包科室、超范围行医、聘用非卫生技术人员等违法行为,加大对黑诊所、无证行医、非法医疗美容、违规开展“两非”等非法行医行为的打击力度,进一步规范医疗服务市场。(七)职业与放射卫生监督。做好用人单位职业病防治监督检查,做好职业健康体检机构的监督检查。加强放射诊疗机构放射防护监督,严肃查处未取得放射诊疗许可和超出批准范围从事放射诊疗工作的行为。(八)加强餐饮具集中消毒服务单位监管。严格按照《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督规范》要求,加强监督抽检工作,每季度在门户网站向社会公示消毒效果情况。
      2、加强规范履职
      加强卫生计生监督稽查工作,开展对年度卫生计生监督重点工作实施情况的稽查。进一步规范行政处罚行为,严肃查处各类违法违规行为。全面启动使用行政执法手持终端和执法行为全过程记录。积极推进加强事中事后监管,完善信息公示、“双随机”抽查等监管机制。加强行政执法与刑事司法“两法衔接”,实现行政处罚与刑事处罚无缝对接。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表)

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县卫生计生监督所

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制0人、事业编制8人;实有人员4人,其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入57.08万元,其中一般公共预算拨款收入57.08万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少14.54万元,主要原因是人员减少2人;2020年本部门预算支出57.08万元,其中一般公共预算拨款支出57.08万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少14.54万元,主要原因是人员调出。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.08万元,其中一般公共预算拨款收入57.08万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.54万元,主要原因人员调出。2020年本部门财政拨款支出57.08万元,其中一般公共预算拨款支出57.08万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少14.54万元,主要原因是人员调出;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出57.08万元,较上年减少14.54万元,主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出57.08万元,其中:

(1)培训支出(2050803)0.90万元,由于编制预算经济指标变化,无法对比增减。,

(2)行政运行(2100101)47.08万元,由于编制预算经济指标变化,无法对比增减。

(3)卫生监督机构(2100402)9.10万元,由于编制预算经济指标变化,无法对比增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.08万元,其中:

工资福利支出(301)41.72万元,较上年减少13.64万元,原因是人员调出。

 商品和服务支出(302)15.35万元,较上年增加1.03万元,原因是交通费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出57.08万元,其中:对事业单位经常性补助(505)57.08万元,较上年减少14.54万元,原因是人员减少。

 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元,较上年减少0.29万元(40%),减少的主要原因是接待安排机关食堂就餐。其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.43万元,较上年减少0.29万元(40.00%),减少的主要原因是接待安排机关食堂就餐;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。培训费支出0.90万元,由于编制经济指标的细化,无法对比。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款57.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.59万元,较上年减少1.73万元,主要原因是人员调出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


第四部分  公开报表

县卫生监督所2020年部门综合预算公开报表.pdf